STECOGE Werkzeugfabrik GmbHLiquidiert

42659 Solingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 15504
Eingetragen
22.4.2004
Branche
Herstellung von HandwerkzeugenHerstellung sonstiger Werkzeuge a. n. g.Herstellung von handgeführten Werkzeugen mit Motorantrieb
Gegenstand
Herstellung und der Handel mit Werkzeugen aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Jutta Brinkmann-Baumgart
67.74%
32.26%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Jutta Brinkmann-Baumgart
Velbert
210000
67.74%
Neuss
100000
32.26%

Konzern- und Jahresabschlüsse

STECOGE Werkzeugfabrik GmbH

Velbert

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 3.938,00 1.403,00
I. Sachanlagen 3.938,00 1.403,00
B. Umlaufvermögen 447.270,63 488.932,21
I. Vorräte 257.107,78 282.460,00
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt 4.722,22 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 186.161,76 198.251,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.001,09 8.221,16
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.378.427,56 1.357.535,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.829.636,19 1.847.871,18

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 158.500,48 158.500,48
II. Verlustvortrag 1.516.036,45 1.534.809,40
III. Jahresfehlbetrag 20.891,59 -18.772,95
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.378.427,56 1.357.535,97
B. Verbindlichkeiten 1.829.636,19 1.847.666,67
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 130.667,01 229.889,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 204,51
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.829.636,19 1.847.871,18

Anhang

I.) Allgemeine Angaben
Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2007 wurde für das Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis
31.12.2007 aufgestellt.
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs-Bewertungs- und
Gliederungsvorschriften des Handelsgesetzbuches, §§ 240, 242 ff, 264 ff HGB erstellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die diesbezüglichen Regelungen des GmbH-Gesetzes, § 42
GmbHG, und ggf. des Gesellschaftsvertrages zu beachten.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft
im Sinne von § 267 Abs. 2 HGB auf.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das bisher verwendete Gesamtkostenverfahren
beibehalten.
II.) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr im
wesentlichen unveränderten, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten aktiviert und
sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige
Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Sätze vermindert.
Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von € 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll
abgeschrieben.
Die Bewertung der "In Arbeit befindlichen Aufträge" erfolgte angabegemäß mit den Lohn - und
Materialeinzelkosten zuzüglich eines Gemeinkostenzuschlages.
Die Bewertung der "Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren" erfolgt auskunftsgemäß zu
Anschaffungskosten. Notwendige Abwertungen aufgrund des Niederstwertprinzips werden
angabegemäß vorgenommen.
Alle Bestandsrisiken im Vorratsvermögen, die sich aus der Lagerdauer oder geminderter
Verwertbarkeit ergeben, wurden auskunftsgemäß durch angemessene Wertabschläge berücksichtigt.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen einschließlich der Kunden-Sicherheiten und sonstige
Vermögensgegenstände und Kautionen sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten (zum
Nennwert) bewertet. Allen risikobehafteten Positionen wird durch die Bildung angemessener

Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Das besondere Risiko der "einbehaltenen
Kunden-Sicherheiten" und das allgemeine Kreditrisiko ist durch Bildung einer
Pauschalwertberichtigung berücksichtigt worden.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Höhe der Ausgaben gebildet, soweit sie als
Aufwand wirtschaftlich dem neuen Geschäftsjahr für eine bestimmte Zeit zuzurechnen sind.
Das "Gezeichnete Kapital" (€ 158.500,48) wurde mit dem Nennbetrag bewertet.
Die Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten und Gewährleistungen in der Höhe
angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist um alle erkennbaren
Risiken und Wagnisse abzudecken.
Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
III.) Erläuterungen zur Bilanz
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Sachanlagevermögens sowie die Abschreibungen des
laufenden Geschäftsjahres sind im nachfolgenden Anlagespiegel gesondert dargestellt.
IV. Ergänzende Angaben
1. Geschäftsführung
Im Geschäftsjahr 2007 war Herr Brinkmann, zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer
bestellt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.487.296,86 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.422.983,38 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 151.564,98 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 151.764,98 EUR.

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