Stammdaten

Register
Amtsgericht Gießen HRB 6278
Vorher
Intarix Software GmbH
Eingetragen
30.5.2005
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungBüros für Innenarchitektur
Gegenstand
Die Durchführung von Beratungsaufträgen, Organisationsaufträgen und Schulungsmaßnahmen.

Historie

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Management

NameRolle
Rolf Müller
seit 30.10.2023
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Intarix Consulting GmbH

Lich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktivseite

31.12.2010
EUR
31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 13,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 33.827,00 33.827,00 45.671,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.303,91 31.423,50
2. sonstige Vermögensgegenstände 56.157,80 61.461,71 31.950,14
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 58.508,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.541,92 1.086,53
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00
SUMME AKTIVA 96.830,63 168.652,73

Passivseite

31.12.2010
EUR
31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen - 12.500,00 - 12.500,00
II. Jahresüberschuss - 44.354,84 49.145,20
III. Vortrag auf neue Rechnung 34.633,28 78.988,12
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 0,00
2. sonstige Rückstellungen 4.000,00 4.000,00 14.072,15
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 34.019,03
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 5.655,54 (1.771,67)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.552,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 7.552,87 (641,25)
3. sonstige Verbindlichkeiten 4.125,45 45.697,35 63.092,46
- davon aus Steuern in EUR: 3.825,12 (25.486,03)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 4.125,45 (24.852,93)
SUMME PASSIVA 96.830,63 168.652,73

Anhang 2010

(verkürzt gem. 288 HGB)

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2010 wurde erstmals nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erstellt.

Die Vorjahresvergleichszahlen wurden auf Grund des Wahlrechtes des Artikels 67, Absatz 8, Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Der Jahresabschluss enthält keine Ansätze oder Beträge, die den steuerlichen Vorschriften nicht entsprechen. Die Aufstellung einer Steuerbilanz oder einer Überleitungsrechnung nach § 60 Einkommensteuerdurchführungsverordnung (EStDV) ist daher nicht notwendig. Das handelsrechtliche Ergebnis entspricht dem Ergebnis der steuerlichen Gewinnermittlung vor Zurechnung der steuerlich nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben.

Die Gesellschaft gilt gemäß § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft.

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der auf den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Soweit handelsrechtlich zulässig, erfolgte die Bilanzierung und Bewertung im Einklang mit den steuerrechtlichen Bestimmungen.

Bilanzierungsmethoden

Die Wertansätze in der Bilanz der Intarix Consulting Gesellschaft mit beschränkter Haftung zum 31. Dezember 2009 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktiva sind nicht mit Posten der Passiva und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

Bewertungsmethoden

Die Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Die Wertansätze der Bilanz des Berichtsjahres entsprechen den Wertansätzen des Vorjahresabschlusses. Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen. Im Jahresabschluss ausgewiesene Schuld- und Vermögensgegenstände wurden zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne werden nur berücksichtigt, soweit sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Die Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken. Einzelrisiken werden durch Abschreibungen auf diese Forderungen berücksichtigt. Eine Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Kreditrisiko wurde nicht berücksichtigt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten die auf nachfolgende Perioden bereits gezahlten Beträge.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Nennwert. Es ist zur Hälfte eingezahlt. Die ausstehenden Einlagen sind nicht eingefordert. Die übrigen Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt. Der Gewinnvortrag aus dem Vorjahr wird in Höhe von EUR 78.988,12 ausgewiesen.

Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Von den Verbindlichkeiten haben EUR 17.333,86 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Soweit einzelne Posten einen Betrag enthalten, der für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes nicht erheblich ist, wurden diese zusammengefasst.

Sonstige Angaben

Sonstiges

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

 

Frau Margherita Eckert-Müller

 

Lich, 19. Dezember 2011

gez. Margherita Eckert-Müller

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