Haus Eling GmbHLiquidiert

58675 Hemer, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Iserlohn HRB 6753
Eingetragen
3.4.2009
Branche
Vermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenEinzelhandel mit Fleisch und FleischwarenAusschank von Getränken a. n. g.
Gegenstand
Der Betrieb einer Gaststätte mit Restaurant.

Historie

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Management

NameRolle
Christian Eling
seit 17.4.2013
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

58675 Hemer Hönnetalstraße 227
24.500 €
98.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Haus Eling GmbH

Hemer

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 36.934,00 44.165,00
I. Sachanlagen 36.934,00 44.165,00
B. Umlaufvermögen 9.136,78 13.375,75
I. Vorräte 2.095,78 4.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.356,19 8.223,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 684,81 951,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten 113,01 117,43
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 37.589,36 24.929,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva 83.773,15 82.588,16

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -2.100,00 -2.100,00
2. eingefordertes Kapital 22.900,00 22.900,00
II. Verlustvortrag 47.829,98 25.003,64
III. Jahresfehlbetrag 12.659,38 22.826,34
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 37.589,36 24.929,98
B. Rückstellungen 2.104,51 2.354,51
C. Verbindlichkeiten 81.668,64 80.233,65
Bilanzsumme, Summe Passiva 83.773,15 82.588,16

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Haus Eling GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 38.532,73 (Vorjahr: Euro 38.636,62).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 29.10.2013 festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 29.10.2013 gebilligt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 29.10.2013 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Christian Eling

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung Betrag
Stand bisheriger Kredite 5.126,11 Euro
Neuvergaben im Berichtsjahr 10.831,31 Euro
Rückzahlungen im Berichtsjahr 13.193,01 Euro
= neuer Kreditbestand 2.764,41 Euro

Am 03.04.2013 wurde in der Gesellschafterversammlung beschlossen die Gesellschaft aufzulösen.

Als Liquidator wurde der bisherige Geschäftsführer Christian Eling bestellt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 weißt einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 37.589,36 aus.

Eine Überschuldung der Gesellschaft ist nach Auffassung der Geschäftsführung dennoch nicht gegeben.

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Hemer, 29. Oktober 2013

gez. Christian Eling

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.10.2013 festgestellt.

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