Stammdaten

Register
Amtsgericht Pinneberg HRB 2191 EL
Eingetragen
14.7.2006
Branche
Einzelhandel mit TelekommunikationsgerätenGroßhandel mit Geräten der UnterhaltungselektronikWärme- und Kältehandel
Gegenstand
Der Handel mit Bürogeräten, Kommunikationstechnik und deren Verbrauchs- und Zubehörartikeln einschließlich Dienstleistung und Service in der Dokumentenverarbeitung sowie Internetdienstleistungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Wolfgang Brückner
seit 9.2.2022
Geschäftsführer
Prokura
Manfred Rahn
seit 14.7.2006
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

docunord GmbH

Uetersen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 38.884,95 46.312,95
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.120,00 1.406,00
II. Sachanlagen 32.290,00 39.432,00
III. Finanzanlagen 5.474,95 5.474,95
B. Umlaufvermögen 253.961,47 223.050,33
I. Vorräte 103.986,37 114.074,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.682,44 12.486,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 141.292,66 96.489,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 990,90 918,75
Summe Aktiva 293.837,32 270.282,03

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 206.360,63 207.682,96
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 182.682,96 193.778,03
III. Jahresfehlbetrag 1.322,33 11.095,07
B. Rückstellungen 80.449,48 53.946,00
C. Verbindlichkeiten 7.027,21 8.653,07
Summe Passiva 293.837,32 270.282,03

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabeerleichterungen der §§ 274a, 276und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu EUR 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichtiger Anschaffungsnebenkosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die sonstigen Ausleihungen sind zum Nennwert bewertet.

Die Bewertung der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit von mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit von mehr als
1 Jahr
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände 8.682,44 € 1.456,44 € 12.486,23 € 1.456,44 €

Eigenkapital

Das Stammkapitel von 25.000,00 € ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Einmalzahlungen, die Erstellung des Jahresabschlusses und die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit von bis zu
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit von bis zu
1 Jahr
Verbindlichkeiten 7.027,21 € 7.027,21 € 8.653,07 € 8.653,07 €
Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Rahn, Manfred Geschäftsführer

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Uetersen, den

...........................................

Manfred Rahn

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 5.9.2019.

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