Uni Projektentwicklung GmbHLiquidiert

33602 Bielefeld, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bielefeld HRB 39929
Vorher
Uni Projektentwicklungsgesellschaft mbH
Eingetragen
13.9.2006
Branche
Bauträger für WohngebäudeArchitekturbüros für HochbauArchitekturbüros für Orts-, Regional- und Landesplanung
Gegenstand
Unternehmensberatung in Fragen und Abwicklung von Grundstücken und Immobilien.

Historie

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Management

NameRolle
Aziz Ersay
seit 18.2.2019
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Eichenallee 65, 33332 Gütersloh
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Uni Projektentwicklung GmbH

Bielefeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 30.708,83 66.905,50
I. Sachanlagen 30.708,83 66.905,50
B. Umlaufvermögen 3.105.374,73 2.722.873,49
I. Vorräte 1.982.046,21 2.214.484,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 994.869,28 496.491,15
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.992,50 0,00
III. Wertpapiere 28.075,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 100.384,24 11.897,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.304,59 2.405,85
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 441.324,39 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.579.712,54 2.792.184,84

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 7.388,17
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 466.324,39 17.611,83
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 441.324,39 0,00
B. Rückstellungen 19.631,44 207.018,44
C. Verbindlichkeiten 3.560.081,10 2.577.778,23
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.469.071,10 2.116.048,50
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.579.712,54 2.792.184,84

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
2014
2013
 
EUR
EUR
Verbindlichkeiten
520.252,65
520.187,81



Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzverlust ein Verlustvortrag von EUR 17.611,83 einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 2.992,50 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 3.560.081,10 (Vorjahr: EUR 2.181.628,23).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Orhan Das
ausgeübter Beruf:
Industrieschlosser



Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:
  

Kreditentwicklung
Betrag
 
EUR
Stand bisheriger Kredite
25.800,35
Rückzahlungen im Berichtsjahr
47.700,00
Neuvergaben im Berichtsjahr
136.384,08
=  neuer Kreditbestand (zinslos)
114.484,43



Unterschrift der Geschäftsführung
  

Bielefeld, 28.04.2016
gez. Orhan Das
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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