ZIPCON Consulting GmbH

Am Buchenhain 4, 45239 Essen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Essen HRB 12473
Vorher
ZIPCON NewMedia & PrePress Consultinggesellschaft mbH
Eingetragen
30.8.1994
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieDruck- und MedienvorstufeArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Die Unternehmensberatung für Unternehmen der Prepress & Medienbranche sowie die Entwicklung und der Vertrieb von Mediendienstleistungen und Hard- und Software für die Medienproduktion, insbesondere in den Bereichen Workflow-Automatisierung und Datenmehrfachnutzung für Digital- und Internetanwendungen.

Historie

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Management

NameRolle
Bernd Zipper
seit 23.11.2000
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Essen
25.600 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

zipcon consulting GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 123.501,52 83.378,12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 33.371,00 49.493,00
II. Sachanlagen 86.888,00 31.261,00
III. Finanzanlagen 3.242,52 2.624,12
B. Umlaufvermögen 57.857,20 50.805,75
I. Vorräte 8.010,00 23.854,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 32.261,19 26.733,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.586,01 218,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.582,60 7.236,77
Bilanzsumme, Summe Aktiva 185.941,32 141.420,64

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 69.997,21 34.319,83
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 8.756,04 -2.711,84
III. Jahresüberschuss 35.676,58 11.467,08
B. Rückstellungen 18.981,80 21.360,14
C. Verbindlichkeiten 76.851,31 85.740,67
D. Rechnungsabgrenzungsposten 20.111,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 185.941,32 141.420,64

Anhang

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der zipcon consulting GmbH zum 31.12.2009 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden abweichend von der steuerrechtlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG nicht als Sammelposten "Geringwertige Wirtschaftsgüter" erfasst und auf 5 Jahre abgeschrieben. Diese Wirtschaftsgüter wurden wegen des Wegfalls der umgekehrten Maßgeblichkeit in der Handelsbilanz entsprechen Ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten ermitteln sich nach dem jeweiligen Arbeitsfortschritt und den anzusetzenden Honoraren. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Pensionsrückstellung beruht auf versicherungsmathematischen Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Grundlagen der Währungsumrechung

Im vorliegenden Jahresabschluss sind Währungsforderungen zum Tageskurs am Bilanzstichtag oder zu einem niedrigeren Kurs angesetzt. Währungsverbindlichkeiten sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag bzw. einem höheren Kurs bewertet.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 31.942,29 0,00 24.318,38 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 318,90 0,00 2.415,25 1.522,25

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist kein Disagio enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Kosten der Aufbewahrungsverpflichtung sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 35.134,84 20.000,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.041,35 10.041,35 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 31.675,12 18.675,12 11.212,88
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 17.076,56 17.076,56 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.021,91 10.021,91 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 58.642,20 45.142,20 26.029,79

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Bernd Zipper.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB

abgabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 20.5.2011.

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