QILIN SOFTWARE GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 16358
Eingetragen
18.1.1999
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieBetrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für DritteErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Datenmanagement mit relationalen und objektorientierten Datenbanken; Internetund Intranet-Lösungen mit artverwandten Serviceleistungen; Data Warehousing und Management- Informationssysteme; förderierte und verteilte Informationssysteme; Projektmanagement, Consulting und zielverwandte Dienstleistungen; Aus- und Weiterbildung im EDV- Bereich.

Historie

Keine Bekanntmachungen für diesen Filter verfügbar

Management

NameRolle
Nicoline Benn
seit 17.9.2008
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

QILIN SOFTWARE GmbH

Hohenstein-Ernstthal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital

9.995,76

9.995,76

B. Anlagevermögen

I. Immatrielle Vermögensgegenstände

341,00

506,00

II. Sachanlagen

2,00

350,00

C. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Liefeungen und Leistungen

122,32

357,49

2. Sonstige Vermögensgegenstände

59,10

152,56

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

2.520,44

4.091,54

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

43.352,57

41.367,24

Summe Aktiva

56.393,19

56.820,59



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,60

25.564,60

II. Verlustvortrag

(66.931,84)

(65.414,45)

III. Jahresfehlbetrag

(1.985,33)

(1.517,39)

IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

43.352,57

41.367,24

V. Buchmäßiges Eigenkapital

0,00

0,00

B. Verbindlichkeiten

1. Erhaltene Anzahlungen

0,00

31,70

1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen

75,45

284,37

2. Sonstige Verbindlichkeiten

56.317,74

56.504,52

Summe Passiva

56.393,19

56.820,59

ANHANG

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZU INHALT UND GLIEDERUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

1. Generalnorm

Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften sowie die Regelungen des Gesellschaftsvertrages zugrunde.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 24. Mai 2004 wurde das Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr angepasst.

2. Darstellungsstetigkeit


Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, wurde gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Bilanzierungsmethoden

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB erstellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268-274, 277, 278, erstellt.

Gliederung

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

2. Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 279-283 HGB, erstellt.

Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:
ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige, lineare Abschreibungen, bezogen auf eine Nutzungsdauer von 4 Jahren für Software bzw. von 10 Jahren für gewerbliche Schutzrechte angesetzt.

Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti bewertet.

Die Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen. Die Vermögensgegenstände werden planmäßig linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Einzelanschaffungspreis bis zu EUR 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und im Anlagespiegel als Abgang ausgewiesen.

UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

sind mit ihren Nominalwerten angesetzt.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

sind zu Nennwerten bewertet

EIGENKAPITAL


Gezeichnetes Kapital

ist zum Nennbetrag angesetzt.

VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten

sind zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Gliederung zum 31. Dezember 2007 und die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr vom 01. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007 sind im nachfolgenden Anlagespiegel dargestellt.



Entwicklung des Anlagevermögens (Bruttodarstellung)

Anschaffungs-Herstellungskosten

Bilanzposition

01.01.07

Zugänge/
Abgänge

31.12.07

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen rechten und Werten

4.595,26

0,00

4.595,26

II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.520,57

0,00

3.520,57

8.115,83

0,00

8.115,83

Kumulierte Abschreibungen

Bilanzposition

01.01.07

Zugänge/
Abgänge

31.12.07

I. Immatrikterielee Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowoe Lizenzen an solchen Rechten und Werten

4.089,26

165,00

4.254,26

II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.170,57

348,00

3.518,57

7.259,83

513,00

7.772,83


Buchwert

Bilanzposition

01.01.07

31.12.07

I. Immmaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowoe Lizenzen an solchen rechten und Werten

506,00

341,00

II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betreibs- und Geschäftsausstattung

350,00

2,00

856,00

343,00





2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


Restlaufzeiten

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.


3. Verbindlichkeiten


Restlaufzeiten

Vgl. hierzu den nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel.


Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 56,2 TEUR


Verbindlichkeitenspiegel

Restlaufzeit bis
zu einem Jahr

Restlaufzeit
zwischen einem
und fünf Jahren

Restlaufzeit
über fünf Jahre

Sicherung durch
Pfandrechte oder
ähnliche Rechte

Art

1. Erhaltene Anzahlungen

75,45

2. Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern: EUR 30,09
(Vorjahr: EUR 142,48)
davon im Rahmen der sozialen
Sicherung: EUR 0,00
(Vorjahr: EUR 0,00)

56.317,74

0,00

0,00

0,00

-

56.393,19

0,00

0,00

0,00







D. SONSTIGE ANGABEN


1. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen nicht.

2. Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nach Gruppen während des Geschäftsjahres

Es waren durchschnittlich 1,0 Angestellte beschäftigt.

3. Organmitglieder

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Frau Nicoline Benn, Wüstenbrand.

 

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen

Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck
Die Informationen auf dieser Seite stammen aus öffentlichen Quellen, offiziellen Registern oder werden von Drittanbietern bereitgestellt. Fusionbase übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Melde dich bei Fragen oder Anregungen über unser Kontaktformular.