Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 725429
Vorher
König Automotive GmbH
Eingetragen
7.2.2008
Branche
Herstellung von Fahrrädern sowie von BehindertenfahrzeugenHerstellung elektrischer und elektronischer Ausrüstungsgegenstände für KraftwagenHerstellung von Nutzkraftwagen und Nutzkraftwagenmotoren
Gegenstand
Die Erbringung von Dienstleistungen, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Komponenten für Fahrzeuginnenräume.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

TLT Exclusive GmbH

Markgröningen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 528.515,47 401.889,81
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 151,67
II. Sachanlagen 528.515,47 401.738,14
B. Umlaufvermögen 798.902,98 1.200.190,99
I. Vorräte 173.705,35 221.427,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 594.187,32 923.404,37
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 31.010,31 55.359,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 22.956,01 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 266.370,16 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.616.744,62 1.602.080,80

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 527.890,55
I. gezeichnetes Kapital 33.380,00 33.380,00
II. Kapitalrücklage 91.620,00 91.620,00
III. Gewinnvortrag 402.890,55 663.975,20
IV. Jahresfehlbetrag 794.260,71 261.084,65
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 266.370,16 0,00
B. Rückstellungen 108.502,64 183.610,59
C. Verbindlichkeiten 1.508.241,98 890.579,66
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.616.744,62 1.602.080,80

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der TLT Exclusive GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind teilweise im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

In die Herstellungskosten sind außer Material- und Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Abschreibungen sowie der sonstigen Material- und Fertigungsgemeinkosten einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit ihren Nominalwerten bzw. mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert aktiviert. Die Bewertung erfolgte unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken.

Kassenbestand und Bankguthaben werden zum Nennwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Angabe zu Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 1.243,95.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten Forderungen gegen die Gesellschafterin in Höhe von EUR 249.996,00.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten Verbindlicheiten gegenüber verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 628.767,08. Davon betreffen EUR 17.090,51 Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin. 

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

bis 22.12.2015: Dieter Lüdtke, Jürgen Böing
ab 22.12.2015: Alen Cevra, Stephan Ellenbeck

Unterschrift der Geschäftsführung

Markgröningen,
 
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Markgröningen, den 09.09.2016
gez. Alen Cevra
gez. Stephan Ellenbeck

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.09.2016 festgestellt.

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