Kwintet Care GmbHLiquidiert

40721 Hilden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 50552
Vorher
Hospita Saeger GmbH
Eingetragen
25.6.1999
Branche
Herstellung von Arbeits- und BerufsbekleidungGroßhandel mit TextilienHerstellung von Wäsche
Gegenstand
Die Entwicklung und die Produktion von und der Handel mit Berufsbekleidung und Flachwäsche.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Kwintet Deutschland GmbH
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Kwintet Deutschland GmbH
Germany
750.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kwintet Care GmbH

Hilden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva

31.12.2007 31.12.2006
EUR EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Software und geschäftswertähnliche Rechte 0,00 0,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 343,36 343,36 1.741,49 1.741,49
343,36 1.741,49
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 0,00 4.650,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 385.768,13 222.502,69
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 212.196,10 290.445,99
3. Forderungen gegen Gesellschafter 0,00 0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 597.964,23 242.731,28 755.679,96
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 785,57 1.210,07
598.749,80 761.540,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.779,69 7.838,66
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.294.777,96 1.405.923,22
1.901.650,81 2.177.043,40

Passiva

31.12.2007 31.12.2006
EUR EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 750.000,00 750.000,00
II. Gewinnrücklagen 0,00 0,00
III. Bilanzverlust, soweit durch Eigenkapital gedeckt - 750.000,00 - 750.000,00
-- Bilanzverlust insgesamt EUR 2.044.777,96 (i.Vj. EUR 2.155.923,22)--
davon nicht durch Eigenkapital gedeckt EUR 1.294.777,96 (i.Vj. EUR 1.405.923,22) (vgl. Posten Nr. D der Aktivseite)--
0,00 0,00
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Sonstige Rückstellungen 19.569,20 19.569,20 31.679,96 31.679,96
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 66.734,30 83.424,77
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.756.586,13 2.029.549,21
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten 58.761,18 32.389,46
-- davon aus Steuern EUR 35.673,94 (i.Vj. EUR 23.142,73)--
-- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 501,42 (i.Vj. EUR 0,00)--
1.882.081,61 2.145.363,44
1.901.650,81 2.177.043,40

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2007

2007 2006
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse 1.778.260,95 1.673.370,60
2. Sonstige betriebliche Erträge 237.157,10 37.128,37
3. Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.361.084,09 1.256.267,11
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 216.715,58 192.711,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 48.111,76 264.827,34 45.918,54 238.629,71
-- davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (i.Vj. EUR 0,00)--
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.398,13 3.190,09
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 183.284,90 242.905,89
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 13.444,75 0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 105.143,94 74.290,43
-- davon an verbundene Unternehmen: EUR 105.143,94 (i.Vj. EUR 74.290,43)--
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 113.124,40 - 104.784,26
10. Sonstige Steuern 1.979,14 796,22
11. Jahresüberschuss 111.145,26 - 105.580,48
12. Verlustvortrag 2.155.923,22 2.050.342,74
13. Bilanzverlust - 2.044.777,96 - 2.155.923,22

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB.

Der Jahresabschluss wurde nach den für die Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz erfolgte gemäß § 266 HGB. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Es wird von den Erleichterungen gemäß § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften teilweise Gebrauch gemacht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und der steuerlichen Afa-Tabellen bewertet. Die Abschreibungen werden beginnend im Monat des Zugangs nach der linearen Methode vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden sofort abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert abzüglich angemessener Einzel- und Pauschalwertberichtigungen bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und berücksichtigen alle erkennbaren ungewissen Verpflichtungen und Risiken.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungswert passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel (Seite 5).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Auf den Bestand an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von EUR 631.601 (Vorjahr: EUR 901.416) und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von EUR 6.267 (Vorjahr: EUR 4.757) gebildet.

Rechnungsabgrenzungsposten

Hierunter werden vorausbezahlte Mieten ausgewiesen.

Eigenkapital

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beträgt EUR 1.294.777,96 (Vorjahr: EUR 1.405.923,22); dieser hat sich um den Jahresüberschuss von EUR 111.145,26 gegenüber dem Vorjahr verringert. Zur Vermeidung der insolvenzrechtlichen Folgen hat die Kwintet KLM Kleding NV, NL-7500 AB Enschede, bezüglich ihrer Forderungen an die Gesellschaft in Höhe von EUR 1.738.893,02 eine Rangrücktrittserklärung abgegeben. Weiterhin hat die Kwintet AS, Odense (Dänemark) bezüglich ihrer Forderungen an die Gesellschaft in Höhe von EUR 400.000,00 eine Rangrücktrittserklärung abgegeben.

Insofern wurde bei Aufstellung des Jahresabschlusses von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden überwiegend für Personalverpflichtungen, Prüfungskosten, Kundenboni und für ausstehende Rechnungen gebildet.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

D. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen beträgt TEUR 50.

Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer (umgerechnet auf Vollzeit) betrug:

2007 2006
Angestellte 5 4
Auszubildende 0 0
gesamt 5 4

Geschäftsführer

 

Herr Sigmund Lundanes, Mjolkeraaen/Norwegen

Mutterunternehmen

Die Kwintet Care GmbH, Hilden, ist ein Tochterunternehmen der Kwintet Kansas A/S, Dänemark. Der Konzernabschluss des Mutterunternehmens (Kwintet AB, Schweden), ist bei dieser erhältlich.

 

Hilden, den 21. Januar 2008

Sigmund Lundanes

Entwicklung des Anlagevermögens (Erweiterte Bruttodarstellung)

Anschaffungskosten
01.01.2007
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
31.12.2007
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Software und geschäftswertähnliche Rechte 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bautenauffremden Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.203,86 0,00 0,00 20.203,86
20.203,86 0,00 0,00 20.203,86
20.203,86 0,00 0,00 20.203,86
Kumulierte Abschreibungen
01.01.2007
EUR
Abschreibungen des Geschäftsjahres
EUR
Abgänge
EUR
31.12.2007
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Software und geschäftswertähnliche Rechte 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bautenauffremden Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.462,37 1.398,13 0,00 19.860,50
18.462,37 1.398,13 0,00 19.860,50
18.462,37 1.398,13 0,00 19.860,50
Buchwerte
31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Software und geschäftswertähnliche Rechte 0,00 0,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bautenauffremden Grundstücken 0,00 0,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 343,36 1.741,49
343,36 1.741,49
343,36 1.741,49

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