Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 136641
Eingetragen
6.12.2010
Branche
Herstellung von Schlaf-, Ess- und WohnzimmermöbelnGroßhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und LeuchtenHerstellung von nichtelektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
Das Design, die Entwicklung, die Herstellung, der Einkauf und der Vertrieb von Lifestyleprodukten wie Einrichtungs-, Dekorationsund Gebrauchsgegenständen.

Historie

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Management

NameRolle
Lars Linek
seit 31.1.2023
Prokura
Sanja Stankovic´
seit 31.1.2023
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert7.82% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
The Social Chain AGEigenbeteiligung
7.82%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
319.776 €
100.00%

Beteiligungen

NameAnteil
53.20%

Konzern- und Jahresabschlüsse

URBANARA GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
4.10.2010
EUR
A. Anlagevermögen 375.900,00 62.557,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 108.777,00 1,00
II. Sachanlagen 66.602,00 62.036,00
III. Finanzanlagen 200.521,00 520,00
B. Umlaufvermögen 3.188.099,94 3.074.491,41
I. Vorräte 2.349.942,22 1.262.883,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 212.249,65 565.084,96
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 118.510,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 625.908,07 1.246.523,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten 18.975,00 28.735,46
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.582.974,94 3.165.783,87

Passiva

31.12.2018
EUR
4.10.2010
EUR
A. Eigenkapital 1.212.751,87 1.299.899,08
I. gezeichnetes Kapital 319.776,00 242.518,00
II. Kapitalrücklage 20.510.898,37 18.440.259,00
III. Verlustvortrag 17.382.877,92 17.382.877,92
IV. Jahresfehlbetrag 2.235.044,58 0,00
B. Rückstellungen 441.359,67 230.791,71
C. Verbindlichkeiten 1.928.863,40 1.635.093,08
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.723.928,40 1.635.093,08
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 204.935,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.582.974,94 3.165.783,87

Anhang


Der Jahresabschluss der URBANARA GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
 
Der Jahresabschluss der URBANARA GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

 
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro 2.235.044,58.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrag i. H. v. Euro -17.382.877,92 ergibt sich ein Betrag von Euro -19.617.922,50, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden Euro 19.617.922,50 vorgetragen.

 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer:  Christian Salza . 

Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 100.000,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

4.10.2010 - 4.10.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 25.219,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Berlin,

Gez. Alexander Sailer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.08.2019 festgestellt.

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