Fliesen Engels GmbH

Eck 3, 94034 Passau, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Passau HRB 6394
Eingetragen
21.7.2003
Branche
Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -plattenFußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, TapezierereiHerstellung von keramischen Haushaltswaren und Ziergegenständen
Gegenstand
Ausübung des Fliesenlegerhandwerks, insbesondere Verlegen von Fliesen, Naturwerkstein, Granit, Mosaik und Baukeramik, fachkompetente Beratung und Planung, Ausarbeitung individueller Gestaltungsvorschläge und Verlegepläne sowie Handel und Verkauf von Fliesen, Natursteinplatten aller Art sowie sämtlichem Zubehör.

Historie

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Management

NameRolle
René Engels
seit 2.3.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fliesen Engels GmbH

Passau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ



AKTIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

1.598,00

3.340,26

B. Umlaufvermögen

41.509,23

50.461,36

C. Rechnungsabgrenzungsposten

559,71

562,22

D. Aktive latente Steuern

E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

Summe Aktiva

43.667,44

54.363,84



PASSIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

21.276,10

23.275,67

B. Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

22.391,34

31.088,17

D. Rechnungsabgrenzungsposten

E. Passive latente Steuern

Summe Passiva

43.667,44

54.363,84


Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des HGB und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die G.u.V.-Rechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 gegliedert. Die Darstellung der G.u.V.-Rechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Fliesen Engels GmbH zum 31.12.2012 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung aufgenommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.
Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden.

Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden
Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den
Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistung sind Einzelrisiken
durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungs-
vorschlages erfolgt.

Grundlagen der Währungsumrechnung
Im vorliegenden Jahresabschluss sind Währungsforderungen zum Tageskurs am Bilanzstichtag oder zu einem niedrigeren Kurs angesetzt. Währungsverbindlichkeiten sind zum Tageskurs
am Bilanzstichtag bzw. einem höheren Kurs bewertet.


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände
Laufzeit bis 1 Jahr: 9.546,03 Euro

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00) enthalten.

Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen Jahresabschluss-, Tantiemen- und Urlaubsansprüche, sowie übrige Rückstellungen(Steuerrückstellungen).

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Verbindlichkeiten mit Restlauf bis 1 Jahr : 22.391,34 Euro

Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit über 5 Jahre: 0,00 Euro

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.


Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei
Herrn Rene Engels.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Passau, den 22. Dezember 2014

gez. Rene Engels, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 22.12.2014

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