Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 29659
Eingetragen
12.3.1981
Branche
Herstellung von Geräten der UnterhaltungselektronikHerstellung von PrüfmaschinenHerstellung von bestückten Leiterplatten
Gegenstand
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von elektronischen Geräten aller Art

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Mussnig
seit 3.3.2021
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

84559 Kraiburg a. Inn
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Leunig GmbH

Siegburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 13.230,11 21.371,45
I. Sachanlagen 13.129,66 21.275,66
II. Finanzanlagen 100,45 95,79
B. Umlaufvermögen 365.574,90 432.172,79
I. Vorräte 104.483,69 118.763,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 70.484,43 126.992,86
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 30.061,71 49.746,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 190.606,78 186.416,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 135,95
Bilanzsumme, Summe Aktiva 378.805,01 453.680,19

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 299.885,52 356.787,92
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 331.223,33 379.099,05
III. Jahresfehlbetrag 56.902,40 47.875,72
B. Rückstellungen 19.012,18 3.496,50
C. Verbindlichkeiten 59.907,31 93.395,77
Bilanzsumme, Summe Passiva 378.805,01 453.680,19

Anhang


 

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 242 ff. HGB sowie unter Beachtung der ergänzenden Regelungen für Kapitalgesellschaften nach den §§ 264 ff. HGB erstellt.
Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstätigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB wurde beachtet.
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.
Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.
Im Einzelnen wurden wie folgt bewertet:
ANLAGEVERMÖGEN
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei bis fünf Jahre unterstellt.
Die Bewertung des Sachanlagevermögens wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen vorgenommen.
Den planmäßigen Abschreibungen wurde die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes zugrunde gelegt.
Die Abschreibungen beim beweglichen Anlagevermögen wurden linear vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis           € 410,-- wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.
UMLAUFVERMÖGEN
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet. Fertige und unfertige Erzeugnisse werden zu durchschnittlichen Herstellungskosten angesetzt. Diese umfassen neben dem Fertigungsmaterial, den Fertigungslöhnen und den Abschreibungen auch die Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie angemessene Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung und für soziale Einrichtungen des Betriebs.
Für Risiken im Vorratsvermögen werden ausreichende Abschläge gebildet. Die Wertung des Vorratsvermögens erfolgt verlustfrei.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.
RÜCKSTELLUNGEN
Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
VERBINDLICHKEITEN
Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
 

III. Angaben zur Bilanz

 

1. Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus nachfolgendem Anlagen- und Abschreibungsspiegel.

 
Anschaffungs-,
 
 
 
 
 
 
Herstellungs-
Zugänge
Abgänge
kumulierte
 
Abschreibungen
 
kosten
 
 
Abschreibungen
Buchwert
Geschäftsjahr
 
01.01.2013
 
 
31.12.2013
31.12.2013
 
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken
 33.905,72
 0,00
 0,00
 33.904,19
 1,53
 0,00
technische Anlagen und
Maschinen
 71.860,51
 0,00
 0,00
 70.922,82
 937,69
 153,00
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 205.526,48
 1.102,74
 0,00
 194.438,78
 12.190,44
 9.095,74
Summe Sachanlagen
 311.292,71
 1.102,74
 0,00
 299.265,79
 13.129,66
 9.248,74
Finanzanlagen
 
 
 
 
 
 
Genossenschaftsanteile
 95,79
 4,66
 0,00
 0,00
 100,45
 0,00
Summe Finanzanlagen
 95,79
 4,66
 0,00
 0,00
 100,45
 0,00
Summe Anlagevermögen
 311.388,50
 1.107,40
 0,00
 299.265,79
 13.230,11
 9.248,74

 

2. Eigenkapital/Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2013 in Höhe von € 56.902,40 wird mit dem Gewinnvortrag verrechnet.
 

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel:

Restlaufzeit
 
bis zu einem Jahr
 
davon gesichert
 
 
allgemein
aus Steuern
von mehr als
durch Pfandrechte und
Art der Sicherung
 
 
 
 
fünf Jahren
ähnliche Rechte
 
Verbindlichkeiten
 
 
 
 
 
 
- aus Lieferungen
 
 
 
 
 
 
  und Leistungen
48.441,09 €
48.441,09 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
 
sonstige Verbindlichkeiten
11.466,22 €
1.027,42 €
10.438,80 €
0,00 €
0,00 €
 
- davon gegenüber
 
 
 
 
 
 
  Gesellschafter  0,00 €
 
 
 
 
 
 
 
59.907,31 €
49.468,51 €
10.438,80 €
0,00 €
0,00 €
 

 

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestanden zum 31.12.2013 folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen:
     Jahresbetrag
Miet- und Leasingverträge €       6.696,--

 

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB.
 

V. Sonstige Pflichtangaben

Die Geschäftsführung erfolgte während des abgelaufenen Geschäftsjahres unverändert durch Herrn Josef-Hermann Vester.
Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Siegburg, den 9. Juni 2014
_____________________________________
Leunig GmbH
gez. der Geschäftsführer Josef-Hermann Vester

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.06.2014 festgestellt.

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