NIKKUS Event Solutions GmbH

Wiebestraße 42, 10553 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 121341
Vorher
Nikkus-Veranstaltungstechnik GmbH
Eingetragen
12.8.2009
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtMesse-, Kongress- und Business-Event-VeranstalterIngenieurbüros für Fachplanung von technischer Gebäudeausrüstung
Gegenstand
Die technische Planung von Veranstaltungen und deren Umsetzung.

Historie

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Management

NameRolle
Marvin Geilich
seit 29.6.2018
Geschäftsführer
Nikola Nikolov
seit 12.8.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
Nikola Nikelev
46.00%
27.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Nikola Nikelev
Berlin
11.500 €
46.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Nikkus-Veranstaltungstechnik GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 522,00 522,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Finanzanlagen 520,00 520,00
B. Umlaufvermögen 525.581,78 421.550,48
I. Vorräte 286.340,88 62.907,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 225.287,76 317.320,91
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7.846,64 48.791,69
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.953,14 41.322,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 184,84
Bilanzsumme, Summe Aktiva 526.103,78 422.257,32

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 197.971,71 179.320,49
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 172.971,71 154.320,49
davon Gewinnvortrag 154.320,49 26.112,90
B. Rückstellungen 4.837,10 3.533,10
C. Verbindlichkeiten 323.294,97 239.403,73
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 323.294,97 239.403,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 526.103,78 422.257,32

Anhang


 
 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Der vorliegende Jahresabschluss der Firma Nikkus-Veranstaltungstechnik GmbH, Berlin (Amtsgericht Berlin (Charlottenburg), HRB 121341), wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Gesellschaften gem. § 267 HGB.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter werden bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 800,00 unter Wesentlichkeitsgesichtspunkten übereinstimmend mit steuerechtlichen Bestimmungen im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt.

In Abhängigkeit von ihrem Anschaffungszeitpunkt werden für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 250,00 bis EUR 1.000,00 aus Vereinfachungsgründen übereinstimmend mit den steuerrechtlichen Bestimmungen in einem Sammelposten erfasst. Der Sammelposten wird pauschalierend jeweils mit 20 Prozent p.a. im Zugangsjahr und in den vier darauf folgenden Jahren abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu durchschnittlichen Einstandspreisen bzw. zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.

Handelswarensind zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren Marktpreisen bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwert­berichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

In dem Gesamtbetrag der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Vermögensgegenstände sind Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von enthalten:

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00)

- Sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von Euro 7.192,41 (Vorjahr: Euro 48.137,46)

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 Euro (Vorjahr: 42.402,51 Euro).

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von 154.320,49 Euro einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 43.077,40 Euro (Vorjahr:  34.987,99 Euro).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 Euro (Vorjahr:  0,00 Euro).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 18.724,89 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen:

- aus einem Miet-/Pachtvertrag über das Grundstück Wiebestraße 42-45 (Laufzeit bis zum 31.12.2020) in Höhe von EUR 54.142,20.

Die finanziellen Verpflichtungen liegenim branchenüblichen Rahmen .

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Eine außerplanmäßige Abschreibung ist unterblieben, weil keine Sachverhalte vorgelegen haben oder die Wertminderung voraussichtlich nicht von Dauer ist.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 12,75.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Berlin, den 24.07.2020
 
gez.: Nikola Nikolov und Marvin Geilich
Ort, Datum
 
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Berlin, den 24.07.2020
gez.: Nikola Nikolov und Marvin Geilich


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.07.2020 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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