TOM-Automobile Technik GmbHLiquidiert

Frankenberger Straße 29, 09661 Hainichen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 33778
Vorher
Autoservice Löbtauer Straße GmbH
Eingetragen
1.8.2006
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
Gegenstand
An- und Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen, Instandsetzung und Reparatur sowie Vermietung von Fahrzeugen

Historie

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Management

NameRolle
Maik Müller
seit 3.2.2021
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Autoservice Löbtauer Straße GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz

AKTIVA

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 3.499,00 11.726,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.241,00 1.375,00
II. Sachanlagen 2.258,00 10.351,00
B. UMLAUFVERMÖGEN 93.043,55 86.499,85
I. Vorräte 53.362,29 41.150,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 32.134,07 42.551,92
1. Sonstige Vermögensgegenstände 2.748,69 6.252,35
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.547,19 2.797,51
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 1.184,00 467,00
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 0,00 7.557,71
SUMME Aktiva 97.726,55 106.250,56

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. EIGENKAPITAL 10.762,25 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- und Verlustvortrag -32.557,71 -32.921,56
III. Jahresüberschuss 18.319,96 363,85
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 7.557,71
V. buchmäßiges Eigenkapital 10.762,25 0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN 10.787,52 8.335,71
C. VERBINDLICHKEITEN 76.176,78 97.914,85
SUMME Passiva 97.726,55 106.250,56

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung ist zum Vorjahr unverändert beibehalten worden. Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht ergeben. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des HGB und des GmbHG wurden angewendet. Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Das Wirtschaftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen. Angaben, die zulässigerweise in der Bilanz oder im Anhang aufgeführt werden können, sind im Anhang zu finden. Auf die Aufstellung eines Lageberichtes wurde unter Inanspruchnahme größenabhängiger Erleichterungen für kleine Gesellschaften verzichtet.

Angaben zu den Posten des Jahresabschlusses

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungs-abgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Bei der Abschreibung des Geschäfts- oder Firmenwerts wurde aus Vereinfachungsgründen die steuerrechtliche Abschreibung übernommen, da es sich hierbei nicht um einen wesentlichen Vermögensgegenstand handelt. Das Sachanlagevermögen wird - soweit abnutzbar - zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Entsprechend der Auffassung des BFA und des IDW wurden die steuerrechtliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der geringwertigen Wirtschaftsgüter auch für die Handelsbilanz angewandt, da dieser Posten insgesamt von untergeordneter Bedeutung ist. Für geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten 150,00 EUR nicht übersteigen, wurde vom Wahlrecht gemäß § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht und im Jahr der Anschaffung zugleich ein Abgang unterstellt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear vorgenommen. Diese erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder zu niedrigeren Stichtagswerten. Herstellungskosten umfassen die Einzelkosten und die notwendigen Gemeinkosten. Forderungen sind mit dem Nennwert bewertet. Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet. Der Ausweis der debitorischen Kreditoren erfolgt auf der Aktivseite unter den sonstigen Vermögensgegenständen, der Ausweis der kreditorischen Debitoren erfolgt auf der Passivseite unter den sonstigen Verbindlichkeiten. Am Bilanzstichtag erkennbare Einzelrisiken sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände des Berichtsjahres und des Vorjahres sind innerhalb eines Jahres fällig. Flüssige Mittel (Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks) wurden ebenfalls zum Nennwert bewertet. Für Ausgaben, die vor dem Abschlussstichtag angefallen sind, aber erst in voller Höhe oder anteilig einem Wirtschaftsjahr nach dem Abschlussstichtag zuzurechnen sind, wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt mit den Erfüllungsbeträgen. Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 76.176,78 EUR (VJ 97.914,85 EUR). Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren liegen nicht vor. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen besteht der übliche Eigentumsvorbehalt.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. Um ein vollständiges, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln, erfolgte in der Gewinn- und Verlustrechnung teilweise eine weitergehende Untergliederung der gesetzlich vorgeschriebenen Posten. Dabei sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung beachtet worden.

Sonstige Angaben

Als Geschäftsführer im Geschäftsjahr war bestellt:

Dirk Hanicke, Kaufmann

Der Jahresabschluss wurde vor Berücksichtigung der Ergebnisverwendung aufgestellt.

 

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