Pang GmbHLiquidiert

45879 Gelsenkirchen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 9564
Eingetragen
4.9.2008
Branche
Vermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenGroßhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln a. n. g.Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und Spirituosen
Gegenstand
Führung von Gastronomiebetrieben sowie der An- und Verkauf von Gastronomiewaren.

Historie

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Management

NameRolle
Siu Fan Pang
seit 4.9.2008
Geschäftsführer
Siuz Hong Pang
seit 4.9.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (4)

NameAnteil
Esther Pang
25.00%
Sarah-Lea Pang
25.00%
Rachel Mae Pang
25.00%

Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 4 angezeigt

Esther Pang
Dülmener Str. 23, 45892 Gelsenkirchen
6.250 €
25.00%
Sarah-Lea Pang
Dülmener Str. 23, 45892 Gelsenkirchen
6.250 €
25.00%
Rachel Mae Pang
Dülmener Str. 23, 45892 Gelsenkirchen
6.250 €
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pang GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

8114,00

III. Finanzanlagen

400,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

979,65

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

3811,69

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

13847,70

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

27153,04



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

8042,56

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-7537,25

B. Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1647,73

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

27153,04

ANHANG

I Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Gesellschaft wiest zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs, 1 HGB auf. Die Gliederung wurde für Zwecke der Offenlegung in Anlehnung an die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Gliederungsvorschriften vorgenommen. Die Erleichterungsvorschriften des § 288 HGB wurden in Anspruch genommen. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen gemäß den Regelungen des HGB. Im Geschäftsjahr 2010 werden erstmalig die Regelungen des BilMoG berücksichtigt.

II Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten vermindert um bisher aufgelaufene und der im Geschäftsjahr planmäßig fortgeführten Abschreibung bewertet.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert, die nach den voraussichtlichen Nutzungsdauern bemessen wurden. Bei den beweglichen Vermögensgegenständen wurde die lineare Abschreibungsmethode in Ansatz gebracht.

Geringwertige Wirschaftsgüter werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben und im Anlagenspiegel im Jahr des Zugangs gleichzeitig als Abgang ausgewiesen.

Für abnutzbare bewegliche Anlagegüter mit Anschaffungskosten zwischen € 150,00 bis € 1.000,00 wurde vom 01.10.2008 bis zum 31.12.2009 gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Bei den Abgängen wurden die Abschreibungen pro rata temporis berücksichtigt.

Vorräte sind zu durchschnittlichen Anschaffungskosten oder zu aktivierungspflichtigen Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet, dem möglichen Ausfall- und Zinsrisiko wurde durch Bildung einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % des Nettoforderungsbestandes Rechnung getragen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel wurden mit ihrem jeweiligen Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Auszahlungen des Geschäftsjahres für Aufwendungen künftiger Zeiträume.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostensteigerungen angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden ab dem Jahr 2010 gemäß § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

III Angaben zur Bilanz

Die Forderungen haben wie im Vorjahr eine Laufzeit von bis zu einem Jahr und sind unbesichert.

Das gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00.

Die Gesellschaft weist zum Ende des Geschäftsjahres Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 0,00 aus.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen € 0,00.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren betragen € 0.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen € 0,00.

Die übrigen sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr liegen bei € 1.647,73.

IV Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung von Herrn Kaufmann Siu Hong Pang, Gelsenkirchen wahrgenommen.

Die geschäftlichen Aktivitäten wurden zum 31. Dezember 2015 eingestellt.

Seit dem 01. Januar 2016 handelt es sich um ruhenden Gewerbebetrieb.

Gelsenkirchen, den 20. _Dezember 2016

 

Gelsenkirchen, den 20. Dezember 2016

Geschäftsführer Siu Hong Pang

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20.12.2016

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