J. Gümbel Textil-Vertriebsgesellschaft mbHLiquidiert

89231 Neu-Ulm, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Memmingen HRB 7055
Eingetragen
27.5.2003
Branche
Großhandel mit TextilienHerstellung von sonstigen Textilwaren a. n. g.Einzelhandel mit Textilien
Gegenstand
Herstellung und Vertrieb von Textilien aller Art sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten

Historie

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Management

NameRolle
Daniela Gümbel
seit 27.5.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.24%
Johannes Gümbel
49.76%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

211.000 DM
50.24%
Johannes Gümbel
209.000 DM
49.76%

Konzern- und Jahresabschlüsse

J. Gümbel Textil-Vertriebsgesellschaft mbH

Neu-Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.11.2014 bis zum 31.10.2015

Bilanz

Aktiva

31.10.2015
EUR
31.10.2014
EUR
A. Anlagevermögen 27.468,50 38.687,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 234,00 500,00
II. Sachanlagen 26.734,50 37.687,50
III. Finanzanlagen 500,00 500,00
B. Umlaufvermögen 1.003.092,90 1.005.055,46
I. Vorräte 898.544,00 914.262,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 98.996,59 89.786,50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 436,88 1.311,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.552,31 1.006,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.034,84 2.610,82
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.032.596,24 1.046.353,78

Passiva

   
  31.10.2015
EUR
31.10.2014
EUR
A. Eigenkapital 156.244,98 156.684,35
I. Geschäftsguthaben der Genossen 214.742,59 214.742,59
II. Bilanzverlust 58.497,61 58.058,24
B. Rückstellungen 326.255,00 325.983,00
C. Verbindlichkeiten 550.096,26 563.686,43
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 261.669,43 292.574,91
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.032.596,24 1.046.353,78

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der J. Gümbel Textil-Vertriebs GmbH, Neu-Ulm, wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzugsdauer, bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare und degressive Abschreibungen angesetzt. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt. Die beweglichen Anlagegegenstände werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzdungsdauer abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Genossenschaftsanteile zum Nennwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögen erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Posten mit verminderter Marktgängigkeit wurden auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind nach den anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen mittels Anwartschaftsbarverfahren errechnet. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die "Richttafeln 2005" von Dr. Klaus Heubeck verwendet. In 2012 wurde ein Abzinsungssatz zur Diskontierung der Verpflichtung von 5,06 % zugrunde gelegt. Gehalts und Rentenanpassungen wurden mit 3 % p.a. berücksichtigt. Die Fluktuationswahrscheinlichkeit beträgt 0,00 %.

Die Pensionsrückstellungen betragen Euro 309.099,00.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Verbindlichkeiten sind mit Ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag/Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 265.000,00

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 436,88 (Vorjahr: Euro 1.311,91).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 534.253,90 (Vorjahr: Euro 494.513,90).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Daniela Gümbel ausgeübter Beruf: Kauffrau

Unterschrift der Geschäftsführung

 

gez. Daniela Gümbel. Kauffrau

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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