Stammdaten

Register
Amtsgericht Pinneberg HRB 10244 PI
Eingetragen
5.11.2012
Branche
GerüstbauGarten- und LandschaftsbauAllgemeine Gebäudereinigung
Gegenstand
Gerüstbau, Gebäudereinigung und Landschaftsbau.

Historie

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Management

NameRolle
Deyana Ivanova Resiti
seit 5.11.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Deyana Ivanova Resiti
Achtern Styg 33, 22549 Hamburg
12.500 €
50.00%
Bajram Resiti
Achtern Styg 33, 22549 Hamburg
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Liria Gerüstbau GmbH

Schenefeld/Krs. Pinneberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 28.196,00 41.952,00
I. Sachanlagen 28.196,00 41.952,00
B. Umlaufvermögen 656.985,61 917.750,70
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 385.560,43 566.780,70
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 271.425,18 350.970,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 19.288,07 26.858,26
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 6.280,05 0,00
Summe Aktiva 710.749,73 986.560,96

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 0,00 27.874,78
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 2.874,78 278.158,71
III. Jahresfehlbetrag 34.154,83 275.283,93
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 6.280,05 0,00
B. Rückstellungen 653.486,66 792.287,67
C. Verbindlichkeiten 57.263,07 166.398,51
Summe Passiva 710.749,73 986.560,96

Anhang

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeine Angaben

Die Liria Gerüstbau GmbH hat ihren Sitz in Schenefeld, Bz Hamburg und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Pinneberg (Reg.Nr. HRB 10244 PI).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 410,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Umrechnung der Geschäftsvorfälle in fremder Währung erfolgt mit dem Kurs am Entstehungstag.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der Sachanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 385.560,43 328.703,89 566.780,70 346.755,53

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 327.091,21 ausgewiesen.

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt und vollständig eingezahlt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen, Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlage und Rückstellungen für die Abschlusskosten.

Insbesondere in Höhe von 575.223,63 € eventuelle Nachforderungen aus Sozialversicherungsbeiträgen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2017 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 57.263,07 57.263,07 0,00 0,00

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Gewinn und Verlustrechnung

Aufgrund der Neudefinition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG gliedern sich die Umsatzerlöse wie folgt:

Erlöse 19 % Umsatzsteuer

./. Gewährte Skonti 19 % Umsatzsteuer

Im Rahmen der Erweiterungen durch das BilRUG, sind in den sonstigen betrieblichen Erträgen die folgenden außergewöhnlichen Erträge enthalten:

Anlagenabgänge Sachanlagen

Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen

Versicherungsentschädigungen

Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz

Verrechnete sonstige Sachbezüge aus Kfz-Gestellung

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind folgende außergewöhnlichen Aufwendungen enthalten:

Keine.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

Keine.

Zum 31.12.2018 bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von T€ 11,4

Gegenstand der Leasingverträge sind hauptsächlich die folgenden Wirtschaftsgüter:

Betriebliche Fahrzeuge.

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 13 Mitarbeiter beschäftigt.

Gesamtbezüge

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung betragen brutto T€ 134 .

Nachtragsbericht

Im März 2018 wurde eine Zollfahndung eingeleitet, deren Abschluss noch aussteht.

Ergebnisverwendung

Ist noch nicht beschlossen worden, da der Jahresabschluss vorläufig ist.

Geschäftsführung

Frau Deyana Ivanova Resiti, Verwaltung.

Schenefeld, den 23. Januar 2020

...........................................

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 23.1.2020.

Nachrichten & Medien

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