Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 83797
Eingetragen
2.9.2008
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBauträger für WohngebäudeVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Planung und der Bau von Eigentumswohnungen, Kaufeigenheimen und sonstigen Wohngebäuden als Werkunternehmer einschließlich aller hierfür erforderlichen Rechtsgeschäfte. Zur Erfüllung dieses Gesellschaftszwecks ist die Gesellschaft auch befugt, Grundstücke zu pachten und zu verpachten, zu mieten und zu vermieten, Erbbaurechte zu erwerben, zu belasten und zu veräußern sowie Vereinbarungen jeder Art über Grundstücke und Rechte an Grundstücken zu treffen.

Historie

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Management

NameRolle
Mate Pavic
seit 2.9.2008
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

MP Immobilien GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 653.766,81 669.967,81
I. Sachanlagen 653.766,81 669.967,81
B. Umlaufvermögen 1.315.648,39 1.707.026,77
I. Vorräte 974.271,17 974.271,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.095,37 22.255,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 337.281,85 710.499,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.534,35 4.847,23
Summe Aktiva 1.970.949,55 2.381.841,81

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 475.072,00 408.412,09
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 383.412,09 294.939,87
III. Jahresüberschuss 66.659,91 88.472,22
B. Rückstellungen 653.197,04 1.224.727,92
C. Verbindlichkeiten 842.680,51 748.701,80
Summe Passiva 1.970.949,55 2.381.841,81

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Grundlagen der Rechnungslegung

Der Jahresabschluss der MP Immobilien GmbH wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Frankfurt unter HRB 87393 eingetragen.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich der Angaben in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angaben im Anhang ausgeübt.

Der Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen aufgestellt. Änderungen in der Gliederung des Jahresabschlusses durch die erstmalige Anwendung des BilRUG ergaben sich nicht.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierung

Die Bilanzierungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Bewertung

Eine Änderung hinsichtlich der Bewertungsmethoden ist gegenüber dem Vorjahr nicht zu verzeichnen.

Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bewertungsgrundsätzen des § 252 HGB.

Ein grundlegender Wechsel der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr wurde nicht vorgenommen.

Beim Jahresabschluss wurden die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen.

Anlagevermögen

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, werden sie vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet und, soweit abnutzbar, um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Das abnutzbare Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen entsprechend der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen.

Auf die lineare Methode wird übergegangen, sobald sie zu höheren Abschreibungsbeträgen im Geschäftsjahr führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert i.H. v. Euro 410,- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen und Geldbeschaffungskosten sind anteilig berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Rückstellungen

Die übrigen Rückstellungen (Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen) werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Sofern die Tageswerte über dem Erfüllungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben zu den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zur Aktivseite

Anlagenentwicklung

Die Aufgliederung der Anlageposten und ihre Entwicklung ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0 0,00 0
Sonstige Vermögensgegenstände 4.095,37 4.095,37 22.255,74 22.255,74

Angaben zur Passivseite

Eigenkapital / Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung der MP Immobilien GmbH schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von EUR 66.659,91 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00
0,00
Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 40.226,72 40.226,72
Sonstige Verbindlichkeiten 802.453,79 802.453,79

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn - / Verlustvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Sonstige Angaben

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Bilanzstichtag, haben sich laut Auskunft der Geschäftsführung nicht ergeben.

Vergütung der Geschäftsführung

Von der Möglichkeit auf die Angaben zu verzichten wurde Gebrauch gemacht.

Frankfurt, im Dezember 2020

MP Immobilien GmbH

- Geschäftsführung -

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 2.12.2020.

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