Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
CSneovias GmbH
Rosengasse 2, 94032 Passau, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Finanzübersicht
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Jeroen Boeracker seit 26.2.2013 | Geschäftsführer |
Banko Petrov Bantchev seit 26.5.2009 | Geschäftsführer |
Heinrich Rainer Arnold seit 26.5.2009 | Geschäftsführer |
Wirtschaftlich Berechtigte
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Identifizierte Personen (4)
| Name | Anteil |
|---|---|
| 45.00% | |
Banko Bantchev | 35.00% |
Y****** L** | 10.00% |
Gesellschafter
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
4 Gesellschafter
GmbH-Struktur
3 von 4 angezeigt
Bilanzkonten
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
CSneovias GmbHPassauJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
Anhang für das Geschäftsjahr 2023
Der Jahresabschluss der CSneovias GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gesellschaft ist gemäß § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Immaterielle Vermögengegenstände werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten einschließlich Erwerbsnebenkosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und in der steuerlich zulässigen Höhe vorgenommen. Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde ausreichend Rechnung getragen. Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert bewertet. Fremdwährungsguthaben werden zum Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte mit den Erfüllungsbeträgen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung. Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. III. Jahresabschlusserläuterungen Die Entwicklung der einzelnen Positionen des Anlagevermögens ist aus dem Anlagespiegel zu ersehen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände weisen ausschließlich Restlaufzeiten bis zu einem Jahr auf. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00 und ist voll einbezahlt. Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von EUR 2.821.604,81 (Vj.: EUR 3.328.474,28) enthalten. In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00) enthalten. Des Weiteren sind Verbindlichkeiten gegenüber Organmitglieder in Höhe von EUR 0,00 (Vj.: EUR 323.790,00) enthalten. IV. Sonstige Angaben
sonstige Berichtsbestandteile
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