Henke -
GmbH
Rinteln
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
7.914,00 |
1.232,00 |
| I.
Sachanlagen |
7.914,00 |
1.232,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
56.354,41 |
79.337,32 |
| I.
Vorräte |
13.794,49 |
19.705,40 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
9.066,90 |
9.004,77 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
1.952,00 |
2.066,00 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
33.493,02 |
50.627,15 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
3.306,43 |
2.326,72 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
71.086,56 |
34.452,69 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
138.661,40 |
117.348,73 |
Passiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Verlustvortrag |
60.017,28 |
50.499,74 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
36.633,87 |
9.517,54 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
71.086,56 |
34.452,69 |
| B.
Rückstellungen |
8.400,00 |
6.800,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
130.261,40 |
110.548,73 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
59.640,73 |
54.680,39 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
138.661,40 |
117.348,73 |
Anhang zum Geschäftsjahr 2008
Henke GmbH, Rinteln
I. Erläuterungen zur Bilanz und der Gewinn und
Verlustrechnung
A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind
durchweg an den ertragsteuerlichen Vorschriften
ausgerichtet worden.
Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten abzüglich planmäßiger
Abschreibungen bewertet. Bei der Bemessung der
Nutzungsdauer wird auf die betrieblichen Erfahrungen
abgestellt, die sich weitgehend mit den Angaben in den
steuerlichen AfA-Tabellen decken. Die Abschreibungen wurden
linear und degressiv vorgenommen. Die geringwertigen
Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll
abgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten unter
Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Dem Grunde und der Höhe nach ungewisse
Verbindlichkeiten (Rückstellungen) sind, soweit im
Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbar, erfasst und nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
B. Erläuterungen zur Bilanz und der Gewinn und
Verlustrechnung
1.Anlagenspiegel
Die Entwicklung des Anlagenvermögens ist dem
nachstehenden Anlagenspiegel zu entnehmen.
2. Das Gesellschafterdarlehen wurde mit 4,63%
verzinst.
Die Gesellschaft ist buchmäßig
überschuldet. Eine tatsächliche
Überschuldung liegt wegen der
Rangrücktrittserklärung der Gesellschafterin
für ihre Darlehen in Höhe von 94.960,35 €
nicht vor.
II. Sonstige Angaben
1. Mitglieder der Geschäftsführung
Geschäftsführer war im Jahr 2008 Herr
Karl-Walter Uhle, wohnhaft Hermannstr. 70,
31675 Bückeburg.
Rinteln, den 23. November
2008
gez.
Karl-Walter Uhle
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