Bauschlicher GmbHLiquidiert

13595 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 15457
Vorher
Werner Bauschlicher GmbH
Eingetragen
18.11.2004
Branche
Wärme- und KältehandelHerstellung von Heizkörpern für ZentralheizungenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Die Herstellung von Heizungsanlagen, Ölfeuerung und Warmwasserversorgungsanlagen, der Handel mit Geräten und Materialien für derartige Anlagen, Ingenieurleistungen für Wärmetechnik sowie die Beteiligung an gleichartigen Unternehmen.

Historie

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Management

NameRolle
Kerstin Bauschlicher
seit 18.11.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Kerstin Bauschlicher
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Kerstin Bauschlicher
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bauschlicher GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 10.674,00 7.228,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 488,00 1,00
II. Sachanlagen 10.186,00 7.227,00
B. Umlaufvermögen 91.904,92 21.822,36
I. Vorräte 37.881,72 5.142,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 43.063,24 14.286,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.959,96 2.393,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.777,19 8.731,28
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 49.779,72 144.764,94
Bilanzsumme, Summe Aktiva 159.135,83 182.546,58

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzverlust 75.344,31 170.329,53
davon Verlustvortrag 170.329,53 128.529,59
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 49.779,72 144.764,94
B. Rückstellungen 20.386,92 13.605,55
C. Verbindlichkeiten 138.748,91 168.941,03
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 82.882,55 87.560,64
Bilanzsumme, Summe Passiva 159.135,83 182.546,58

Anhang

Bauschlicher GmbH
Berlin
zum 31. Dezember 2012


A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft gilt gemäß § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft.


Der Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25. Mai 2009 (BilMoG 2010) aufgestellt, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren angewendet wurde.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach Artikel 67 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch (EGHB) wurden pflichtgemäß die durch Artikel 1 bis 11 des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25. Mai 2009 (BilMoG 2010) geänderten Vorschriften der bisherigen Form der Darstellung und der bisher angewandten Bewertungsvorschriften auf diesen Jahresabschluss angewendet.


Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear zeitanteilig abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear abgeschrieben. Für selbständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten zwischen 150,- und 1.000,- € wurde in den Jahren 2008 und 2009 gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet, der in jedem Jahr mit einem Fünftel aufgelöst wird. Diese Methode wurde nach IDW-HFA 2007, Seite 506 auch für die Handelsbilanz angewendet, da dieser Posten nur von untergeordneter Bedeutung ist.


Die Vorräte wurden mit Ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.


Die Forderungen und flüssige Mittel wurden zu ihren Nominalwerten erfasst, zweifelhafte Forderungen wurden angemessen wertberichtigt.


Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt, um Vorsorge für die ungewissen Verbindlichkeiten und die sonst erkennbaren Risiken zu treffen.


Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.


C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Der Anlagenspiegel wird als Anlage zum Anhang gezeigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden gebildet für  den Jahresabschluss in Höhe von € 4.700,00, die  Gewährleistungsverpflichtungen in Höhe von € 4.700,00, die  Aufbewahrungkosten für Unterlagen  i. H. v. € 5.119,43€  sowie für Personalkosten in Höhe von € 2.698,07.


Verbindlichkeiten


Die Verbindlichkeiten sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

Art der
Gesamt-
davon mit einer Restlaufzeit von
Verbindlichkeit
betrag
 
 
 
zum 31.12.2011
 
<  1 J.
1 - 5 J.
>  5 J.
 
T€
T€
T€
T€
ggü. Kreditinstituten
 
 
 
 
erh. Anzahlungen
 
 
 
 
aus Liefer. u. Leistg.
51.823,58
51.823,58
 
 
ggü. Gesellschafter
60.322,91
4.456,55
3.116,36
52.750,00
sonst. Verbindlichk.
26.542,06
26.542,06
 
 
Summe
138.688,55
82.822,19
3.116,36
52.750,00  



Die Bilanz weist zum 31. Dezember 2012 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von € 49.779,72 aus.


Die bilanzielle Überschuldung konnte durch eine Rangrücktrittserklärung der Gesellschafterin in Höhe von € 55.866,36 vermieden werden.


D. Sonstige Angaben

Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr:

Kerstin Bauschlicher, Dallgow
 
Berlin, den 28.06.2013

(Geschäftsführerin)
Kerstin Bauschlicher

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 60.322,91 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 81.380,39 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.06.2013 festgestellt.

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