Himmel GmbHLiquidiert

81369 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 76979
Eingetragen
19.9.1985
Branche
Herstellung von Fahrrädern sowie von BehindertenfahrzeugenPersonenbeförderung mit Fahrzeug mit Fahrer auf AbrufHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Herstellung von Photosatz und Druckvorlagen, Durchführung von Taxifahrten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Martin Himmel
seit 2.11.2023
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

50000
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Himmel GmbH

Karlsfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 33.812,03 40.982,03
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.001,00 9.001,00
II. Sachanlagen 23.811,03 30.981,03
III. Finanzanlagen 1.000,00 1.000,00
B. Umlaufvermögen 191,22 370,24
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 191,22 370,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 288,07 60,68
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 177.657,30 162.228,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva 211.948,62 203.641,15

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 187.792,79 170.343,63
III. Jahresfehlbetrag 15.429,10 17.449,16
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 177.657,30 162.228,20
B. Rückstellungen 1.170,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 210.778,62 202.141,15
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 191.405,50 175.146,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 211.948,62 203.641,15

Anhang

   1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Jahresabschluss der Firma Himmel GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und
Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Dabei wurden die Bestimmungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewendet. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies folgende unveränderte Grundsätze und Methoden:

Die entgeltlich erworbenen i m m a t e r i e l l e n  V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e werden zu Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Das S a c h a n l a g e v e r m ö g e n wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und so weit abnutzbar, um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend der steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Von der Möglichkeit einer degressiven Abschreibung wurde kein Gebrauch gemacht. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von EUR 150,00 wurden im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung sofort als Aufwand erfasst.

Bei den F i n a n z a n l a g e n  handelt es sich um den Genossenschaftsanteil an der Taxi-München eG. Der Ansatz erfolgt zu Anschaffungskosten.

Die F o r d e r u n g e n wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Bewertung erfolgte zum Nennwert.

Der B a n k b e s t a n d stimmt mit dem maßgeblichen Stand des Bankbeleges zum Bilanzstichtag überein.

Der a k t i v e  R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s p o s t e n beinhaltet im Wesentlichen vorausbezahlte Telefonkosten, Beiträge und Softwarewartung.

Die s o n s t i g e n  R ü c k s t e l l u n g e n wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:
  



Art der RS
BW 1.01.
Zuführung
Davon Zins
Inanspruchn.
Auflösung
BW 31.12.
 
   EUR
   EUR
    EUR
   EUR
   EUR
   EUR
Laufzeit unter einem Jahr:
 
 
 
 
 
 
Abschluss u. Prüfung
    1.500,00
    1.000,00
 
    1.500,00
 
1.000,00
Berufsgenossenschaft
0,00
170,00
 
0,00
 
170,00

RS gesamt
    1.500,00
    1.170,00
 
    1.500,00
 

1.170,00


Die V e r b i n d l i c h k e i t e n sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Sie weisen folgende Restlaufzeiten aus:

Zum 31.12.2011:
                                                                                                         Restlaufzeiten

 
Gesamt
Bis 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
Mehr als 5 Jahre
 
    EUR
   EUR
   EUR
       EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

20.596,81

20.596,81
 
 
Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen

3.162,74

3.162,74
 
 
Sonstige Verbindlichkeiten

187.019,07

187.019,07
 
 
Verbindlichkeiten gesamt

210.778,62

210.778,62
 
 


Zum 31.12.2010:
                                                                                                         Restlaufzeiten

 
Gesamt
Bis 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
Mehr als 5 Jahre
 
    EUR
   EUR
   EUR
       EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

27.174,68

27.174,68

 

 
Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen

2.799,56

2.799,56
 
 
Sonstige Verbindlichkeiten

   172.166,91

   172.166,91

 
 
Verbindlichkeiten gesamt

202.141,15

202.141,15
 
 


2. HAFTUNSVERHÄLTNISSE

Haftungsverhältnisse i.S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

3. ANTEILSBESITZ

Die Gesellschaft ist an keinem Unternehmen zu mindestens 20% beteiligt.

4. GESCHÄFTSFÜHRER
Als Geschäftsführer der Gesellschaft ist bestellt:
Herr Martin Himmel
Karlsfeld, den 26.11.12
gez. Martin Himmel  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 185.420,23 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 171.549,69 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.11.2012 festgestellt.

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