Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 8373
Eingetragen
5.6.2002
Branche
Herstellung von elektrischem InstallationsmaterialTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von elektrischen HaushaltsgerätenHerstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen
Gegenstand
Vermarktung von Stromschienensystemen, Kabeltragssystemen, Schaltschränken und Beleuchtung; Vermittlung von Aufträgen aus den Bereichen Elektroinstallation, Industriemontagen und Stahlbau

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Mario Fuchs
seit 14.10.2024
Geschäftsführer
Kemal Akbas
seit 5.3.2010
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Addtech Nordic ABSWE
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Addtech Nordic AB
Sweden
153.300 €
100.00%

Beteiligungen

NameAnteil
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

ABH Stromschienen GmbH

Duisburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2023 bis zum 31.03.2024

Handelsbilanz

Aktiva

31.3.2024
EUR
31.3.2023
EUR
A. Anlagevermögen 66.106,00 45.081,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.209,50 4.244,50
II. Sachanlagen 63.846,50 40.836,50
III. Finanzanlagen 50,00
B. Umlaufvermögen 9.740.704,61 10.137.323,52
I. Vorräte 3.959.571,56 6.595.918,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 491.009,42 586.216,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.290.123,63 2.955.188,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten 71.804,57 105.481,89
Aktiva 9.878.615,18 10.287.886,41

Passiva

31.3.2024
EUR
31.3.2023
EUR
A. Eigenkapital 2.810.522,14 1.892.794,80
I. Gezeichnetes Kapital 153.300,00 153.300,00
II. Gewinnrücklagen 2.657.222,14 1.739.494,80
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 0,00
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 17.375,00 16.125,00
C. Rückstellungen 1.373.255,25 1.122.860,33
D. Verbindlichkeiten 5.677.462,79 7.256.106,28
Summe Passiva 9.878.615,18 10.287.886,41

Anhang für das Geschäftsjahr 01. April 2023 bis 31. März 2024

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften §§ 242 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren § 275 Abs. 2 HGB.

Die Gesellschaft macht von größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Gesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (going concern; § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB wurde bei der Ausübung von Bewertungswahlrechten und der Inanspruchnahme von Ausweiswahlrechten beachtet.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Die Bilanzierung des Anlagevermögens erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer (§§ 253 I 1, III i.V.m. 255 I HGB). Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen (§ 253 III 3 HGB).

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,00 Euro wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet. Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden nicht aktiviert.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten (§ 253 IV HGB) angesetzt.

Die Geldkonten stimmen mit den Salden der Kassenbücher bzw. den letzten Auszügen der Kreditinstitute überein.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Einzelrisiken werden durch angemessene Wertberichtigungen, das allgemeine Ausfallrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung auf den Forderungsbestand berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die pauschale Ermittlung der Rückstellung für Gewährleistung wurde modifiziert. Statt eines einheitlichen Prozentsatzes von 2,5 % auf den laufenden Jahresumsatz wurden jeweils sachgerechtere, auf Vergangenheitswerten basierende, gestaffelte Prozentsätze von 0,5 bis 3,25 % zu den garantiebehafteten Umsatzerlösen der letzten drei Jahre ins Verhältnis gesetzt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Fällt eine Schuld sowohl unter die Position "Sonstige Verbindlichkeiten" als auch unter die Position "Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern" so hat der Ausweis unter der Position "Sonstige Verbindlichkeiten" Vorrang.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Kurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind unter Beachtung des Anschaffungskostenprinzips und des Realisationsprinzips mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Kurzfristige Posten mit einer Restlaufzeit unter einem Jahr werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen

Die Forderungen von mehr als einem Jahr Laufzeit betragen 0 Euro (Vorjahr 0 Euro).

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt 5.677.463 Euro (Vorjahr 7.256.106 Euro) innerhalb eines Jahres fällig.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt: 0 Euro (Vorjahr 0 Euro).

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Ausleihungen 0 Euro (Vorjahr 0 Euro)
Forderungen 0 Euro (Vorjahr 0 Euro)
Verbindlichkeiten 0 Euro (Vorjahr 0 Euro)

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer:

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 27.

Vorschüsse und Kredite gegenüber Mitgliedern des Geschäftsführungsorgans gem. § 285 Nr. 9c HGB

Die Bilanzposition "Forderungen" enthält Forderungen gegenüber Mitgliedern der Geschäftsführung in Höhe von 0 Euro (Vorjahr 0 Euro).

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Britta Faber, Dinslaken

Hüseyin Han, Moers

Heiko Faber, Dinslaken

sonstige Berichtsbestandteile

 

Duisburg, 08. Mai 2024

gez. Britta Faber

gez. Hüseyin Han

gez. Heiko Faber

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 08.05.2024 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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