Stammdaten

Register
Amtsgericht Landau HRB 30493
Eingetragen
28.1.2009
Branche
Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, TapezierereiSpezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauHerstellung von Gipserzeugnissen für den Bau
Gegenstand
Die Durchführung von Estricharbeiten sowie das Estrichglätten.

Historie

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Management

NameRolle
Sonel Daskin
seit 6.8.2013
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Sonel Daskin
76848 Lug
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Floor Tec GmbH

Annweiler am Trifels

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

Bilanz mit Abschlusswerten von Periode 01/2009 bis Periode 12/2009

AKTIVA

2009 Vorjahr Diff.
in %
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital
-davon eingefordert
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes
Aufwendungen für die Währungsumstellung auf den Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
2. Geschäfts- oder Firmenwert
3. geleistete Anzahlungen
Summe immaterielle Werte
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. technische Anlagen und Maschinen 2.825,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.836,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
Summe Sachanlagen 12.661,00
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen
3. Beteiligungen
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
5. Wertpapiere des Anlagevermögens
6. Sonstige Ausleihungen
7. Genossenschaftsanteile
8. Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen
Summe Finanzanlagen
Summe Anlagevermögen 12.661,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
3. in Ausführung befindliche Bauaufträge
4. in Arbeit befindliche Aufträge
5. fertige Erzeugnisse und Waren
6. geleistete Anzahlungen
7. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
Summe Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 59.107,50
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
4. eingeforderte noch ausstehende Einlagen
5. eingeforderte Nachschüsse
6. sonstige Vermögensgegenstände 18.555,85
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Summe Forderungen 77.663,35
III. Wertpapiere
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. eigene Anteile
3. sonstige Wertpapiere
Summe Wertpapiere
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 3.023,90
Summe Umlaufvermögen 80.687,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten
D. Abgrenzung latenter Steuern
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Sonstige Aktiva
SUMME AKTIVA 93.348,25

PASSIVA

2009 Vorjahr Diff.
in %
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen
III. Eingefordertes Kapital
IV. Kapitalrücklage
Kapitalrücklage
- davon eingefordertes Nachschußkapital
V. Gewinnrücklage
1. Gesetzliche Rücklage
2. Rücklage für eigene Anteile
3. Satzungsmäßige Gewinnrücklagen
4. Andere Gewinnrücklagen
Summe Gewinnrücklagen
VI. Gewinnvortrag
VII. Verlustvortrag
VIII. Jahresüberschuß/-fehlbetrag 63.560,12
IX. Gewinnvortrag auf neue Rechnung
X. Verlustvortrag auf neue Rechnung
XI. nicht gedeckter Fehlbetrag
Summe Eigenkapital 88.560,12
B. Sonderposten mit Rücklageanteil
C. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. Steuerrückstellungen
3. sonstige Rückstellungen
Summe Rückstellungen
D. Verbindlichkeiten
1. Anleihen
- davon konvertibel
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 14.280,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbunden Unternehmen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
8. sonstige Verbindlichkeiten -9.491,87
- davon aus Steuern 4.217,40
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
Summe Verbindlichkeiten 4.788,13
E. Rechnungsabgrenzungsposten
Sonstige Passiva
SUMME PASSIVA 93.348,25
DIFFERENZ AKTIVA/PASSIVA

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

2009 Vorjahr Diff.
in %
1. Umsatzerlöse 159.064,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
3. Erhöhung/Verminderung des Bestandes in Ausführung befindlicher Bauaufträge
4. Erhöhung/Verminderung des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge
5. andere aktivierte Eigenleistung
6. Gesamtleistung 159.064,00
7. Sonstige betriebliche Erträge
a) Ordentliche betriebliche Erträge
a 1. Grundstückserträge
a 2. Eigenverbrauch (außer Entnahme von Gegenständen) und unentgeltliche Leistungen
a 3. Sonstige ordentliche Erträge
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus der Zuschreibung zu Gegenständen des Anlagevermögens
c) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen
d) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
e) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil
f) Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Summe sonstige betriebliche Erträge
8. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Summe Materialaufwand
9. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 59.480,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 26.394,22
- davon für Altersversorgung
Summe Personalaufwand 85.875,16
10. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufw. f. d. Ingangsetzung d. Betr. 2.573,45
- davon aufgrund steuerlicher Vorschriften
- davon außerplanmäßige Abschreibungen nach § 253 (2) Satz 3 HGB
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens
- davon aufgrund steuerlicher Vorschriften
- davon Abschreibungen zur Vermeidung zukünftiger Wertschwankungen nach § 253 (3) Satz 3 HGB
Summe Abschreibungen 2.573,45
11. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen 6.495,65
a 1. Raumkosten
a 2. Grundstücksaufwendungen
a 3. Versicherungen, Beiträge und Abgaben 2.353,18
a 4. Reparaturen und Instandhaltung
a 5. Fahrzeugkosten 3.541,43
a 6. Werbe- und Reisekosten
a 7. Kosten der Warenabgabe
a 8. Verschiedene betriebliche Kosten 601,04
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von
Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen
- davon aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften
- davon Abschreibungen zur Vermeidung zukünftiger Wertschwankungen nach §253 (3) Satz 3 HGB
d) Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil
e) Sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.495,65
12. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
- davon an verbundene Unternehmen
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4.610,72
- davon aus verbundenen Unternehmen
15. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne
16. Abschreibungen auf Finanzanlagen
- davon aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften
- davon außerplanmäßige Abschreibungen nach § 253 (2) Satz 3 HGB
- davon Abschreibungen zur Vermeidung zukünftiger Wertschwankungen nach § 253 (3) Satz 3 HGB
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 77,34
- davon an verbundene Unternehmen
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 68.653,12
20. Außerordentliche Erträge
21. Außerordentliche Aufwendungen
22. Außerordentliches Ergebnis
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 4.808,00
24. Sonstige Steuern 285,00
Summe Steuern 5.093,00
25. Erträge aus Verlustübernahme
26. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne
27. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 63.560,12
28. Gewinn- Verlustvortrag aus dem Vorjahr
29. Entnahmen aus der Kapitalrücklage
30. Entnahmen aus Gewinnrücklagen
a) aus der gesetzlichen Rücklage
b) aus der Rücklage für eigene Anteile
c) aus satzungsmäßigen Rücklagen
d) aus anderen Gewinnrücklagen
Summe Entnahme aus Gewinnrücklagen
31. Erträge aus der Kapitalherabsetzung
32. Einstellungen in die Kapitalrücklage nach den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung
33. Einstellungen in die Gewinnrücklagen
a) in die gesetzliche Rücklage
b) in die Rücklage für eigene Anteile
c) in satzungsmäßige Rücklagen
d) in andere Gewinnrücklagen
Summe Einstellungen in Gewinnrücklagen
34. Ausschüttung
35. Gewinn-Verlustvortrag auf neue Rechnung
36. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 63.560,12

Anhang zum 31. Dezember 2009

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluß

Zusätzliche Angaben zum Jahresabschluß nach § 264 II, S. 2 HGB

Die Gesellschaft weist zum Abschlußstichtag die Größenklassenmerkmale einer kleinen GmbH gem. § 267 I HGB auf.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angaben der angewandten Bewertungsmethoden ( 284 II, Nr. 1 HGB)

Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften des HGB unter besonderer Beachtung der §§ 266 und 275 HGB. Das Anlagevermögen ist in einem Bestandsnachweis ordnungsgemäß entwickelt.

Die Gesellschaft bilanziert, soweit zulässig, unter Beachtung der steuerlichen Ansatzvorschriften. Sie hat die Bilanzierungsmethoden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

Bilanzierungswahlrechte wurden nicht ausgeübt.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmertätigkeit beachtet. Die Gesellschaft nimmt steuerliche Bewertungswahlrechte wahr und übernimmt diese soweit zulässig, in die Handelsbilanz. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluß angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Nach den erhaltenen Auskünften ist allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken- soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren- durch Bildung ausreichender Rückstellungen und Wertberichtigungen Rechnung getragen. Soweit solche Risiken nach dem Bilanzstichtag entstanden sind, wird auf diese im Anhang hingewiesen, fehlen diese, sind solche nicht entstanden.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Von der Bewertungsfreiheit des § 6 II EstG wurde Gebrauch gemacht.

Die Vorräte wurden angabegemäß zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen sind mit dem Nennbetrag angesetzt. Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken bewertet.

Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu fünf Jahren bestehen in Höhe von € 59.107,50 und sonstige Vermögenswerte mit € 18555,85.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten

gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen gegenüber Lieferanten in Höhe von € 14.280,00.

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechend en gesetzlichen Vorschriften. Einzelheiten sind dem Erläuterungsbericht zu entnehmen, sofern Angaben zu machen sind.

Abweichungen werden im nachfolgenden Abschnitt dargestellt, sofern solche zu berücksichtigen sind.

Durchschnittlich wurden 4 Mitarbeiter beschäftigt.

Gesellschafter und Geschäftsführer ist Sonel Daskin.

Einzelvertretungsberechtigt ist der Geschäftsführer Sonel Daskin.

Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestehen.

Nachrichten & Medien

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