Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 91678
Vorher
Einsatz Werbeagentur Gesellschaft für Mediendesign mbH
Eingetragen
14.8.2000
Branche
Tätigkeiten von WerbeagenturenKünstler- und Modelagenturen
Gegenstand
Werbeagentur.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Görlich Holding GmbHEigenbeteiligung
0.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Thomas Milde
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

juni.com GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

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Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 35.626,00 24.830,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 4,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 3,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 1,00
II. Sachanlagen 35.626,00 24.826,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 35.626,00 24.826,00
B. Umlaufvermögen 1.282.556,36 1.156.512,98
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 931.523,07 578.657,08
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 647.246,32 395.297,73
2. sonstige Vermögensgegenstände 284.276,75 183.359,35
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 351.033,29 577.855,90
Summe Aktiva 1.318.182,36 1.181.342,98
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Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 861.127,47 569.271,49
I. Gezeichnetes Kapital 27.000,00 27.000,00
II. Gewinnvortrag 542.271,49 302.449,48
III. Jahresüberschuss 291.855,98 239.822,01
B. Rückstellungen 227.560,41 455.612,63
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 86.840,26 96.811,56
2. Steuerrückstellungen 33.791,00 164.558,94
3. sonstige Rückstellungen 106.929,15 194.242,13
C. Verbindlichkeiten 229.494,48 156.458,86
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 46.778,84 78.020,51
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.788,40 4.394,75
3. sonstige Verbindlichkeiten 169.927,24 74.043,60
davon aus Steuern 118.246,19 23.371,05
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 3.479,72 0,00
Summe Passiva 1.318.182,36 1.181.342,98

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die juni.com GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main (Reg.Nr. HRB 91678).

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des §249HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des §250HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von §251HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden aktiviert und mit einer Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen überwiegend linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen EUR 169.927,24.

- mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 169.927,24

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Pensionsverpflichtungen wurden nach versicherungsmathematischer Methode nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren ermittelt.

Die Berechnung erfolgte unter folgenden Annahmen:

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Zinssatz 1,74 %
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen 0,00 %
zugrunde gelegte Sterbetafel Heubeck Richttafeln 2018 G

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

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Erfüllungsbetrag der Schulden 361.070,00 Euro
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte 274.229,74 Euro
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte 274.229,74 Euro
verrechnete Aufwendungen 86.840,26 Euro
verrechnete Erträge 0,00 Euro

B. Ergänzende Angaben

I. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt.

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Familienname Vorname Berufsbezeichnung
Görlich Robert Geschäftsführer
II. Arbeitnehmer

Die Gesamtzahl der durchschnittlichen Angestellten beträgt 12.

C. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis auf neue Rechnungen vorzutragen.

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 12.11.2024.

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