Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 24490
Eingetragen
14.8.2001
Branche
Vermietung von SchienenfahrzeugenReparatur und Instandhaltung von SchienenfahrzeugenBetrieb von Verkehrswegen für Schienenfahrzeuge
Gegenstand
Unterstützung bei dem Verkauf, der Vermietung, der Instandsetzung und dem Betrieb von Transportsystemen.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Greenbrier-Astra Rail B.V.NLD
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Greenbrier-Astra Rail B.V.
Netherlands
11.496.100 €
100.00%

Beteiligungen

NameAnteil
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Greenbrier Germany GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.09.2010 bis zum 31.08.2011

BILANZ

AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

EUR

0,00

TEUR

0,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

EUR

0,00

TEUR

0,00

II. Sachanlagen

EUR

0,00

TEUR

0,00

III. Finanzanlagen

EUR

0,00

TEUR

0,00

B. Umlaufvermögen

EUR

1.009.117,38

TEUR

1.267

I. Vorräte

EUR

0,00

TEUR

0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

EUR

954.636,12

TEUR

1.060

II.1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

EUR

806.370,01

TEUR

847

II.2 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen

EUR

116.266,60

TEUR

183

II.3 Sonstige Vermögengegenstände

EUR

31.999,51

TEUR

30

III. Wertpapiere

EUR

0,00

TEUR

0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

EUR

54.481,26

TEUR

207

C. Rechnungsabgrenzungsposten

EUR

40.897,25

TEUR

49

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

EUR

0,00

TEUR

0,00

Summe Aktiva

EUR

1.050.014,63

TEUR

1.316

PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

EUR

65.667,00

TEUR

282

I. Gezeichnetes Kapital

EUR

11.496.100,01

TEUR

11.496

II. Kapitalrücklage

EUR

13.780.971,78

TEUR

13.780

III. Gewinnrücklagen

EUR

0,00

TEUR

0,00

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

EUR

(24.994.951,44)

TEUR

(24.994)

V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

EUR

(216.453,35)

TEUR

0,00

VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

EUR

0,00

TEUR

0,00

B. Rückstellungen

EUR

453.934,05

TEUR

570

I. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen

EUR

324.977,00

TEUR

346

II. Steuerrückstellungen

EUR

53.310,35

TEUR

110

III. Sonstige Rückstellungen

EUR

75.646,70

TEUR

114

C. Verbindlichkeiten

EUR

530.413,58

TEUR

464

I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

EUR

0,00

TEUR

0,00

II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

EUR

82.222,85

TEUR

27

III. Verbindlichkeiten gegenüber verbundnen Unternehmen

EUR

429.908,24

TEUR

430

IV. Sonstige Verbindlichkeiten

EUR

18.282,49

TEUR

7

D. Rechnungsabgrenzungsposten

EUR

0,00

TEUR

0

Summe Passiva

EUR

1.050.014,63

TEUR

1.316

ANHANG zum 31.08.2011

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Abschluss für das Geschäftsjahr vom 1. September 2010 bis 31. August 2011 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH - Gesetzes aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB. Es wurden die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 326 HGB in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr beibehalten worden.

Aufgrund der erstmaligen Anwendung des BilMoG wurden die Vorjahreszahlen nicht angepasst.

Soweit Vermerke wahlweise bei den Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen sind, werden diese im Anhang aufgeführt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs­kosten, vermindert um planmäßige und soweit erforderlich außerplanmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. Die Nutzungsdauer beträgt zwischen zehn und zwölf Jahren.

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Außerplanmäßige Abschreibungen werden grundsätzlich vorgenommen, wenn eine Wertminderung voraussichtlich von Dauer ist.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben.

Die planmäßigen Abschreibungen des Sachanlagenvermögens wurden nach den geltenden steuerlichen Sätzen vorgenommen und erfolgen nach der linearen Methode.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bilanziert. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert bilanziert.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen € 324.977.

Die sonstigen Rückstellungen decken die ungewissen Verbindlichkeiten; sie werden auf Grund der im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung vorliegenden Erkenntnisse in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Begleichung der ungewissen Verbindlichkeiten notwendig sind.

Sämtliche Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

III. Angaben zu Posten der Bilanz

1. Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens sind in dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel dargestellt.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr bestehen nicht.

3. Eigenkapital

Die Gesellschaft weist ein Eigenkapital in der Höhe von T€ 66 aus.

4. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen umfassen die vertraglichen Versorgungsansprüche bestimmter Mitarbeiter. Zur Ermittlung der Pensionsrückstellungen wurde die Projected-Unit-Credit-Methode angewandt. Dabei wurde ein Zinssatz von 5,13% sowie ein Rententrend von 2,00% zugrunde gelegt. Zudem wurden die Sterbetafeln nach Heubeck aus dem Jahr 2005 verwendet (Richttafeln 2005 G).

Zum 01.09.2010 ergibt sich aus der Neubewertung der Pensionsrückstellungen eine Unterdeckung i.H.v. € 110.800. Die Gesellschaft entscheidet sich für die Ausübung des Wahlrechts nach Art. 67 Abs. 1 EGHGB und eine Verteilung der erforderlichen Zuführung über den längst möglichen Zeitraum von 15 Jahren. Folglich wird, beginnend ab dem Geschäftsjahr 01.09.2010 bis 31.08.2011 in jedem Jahr ein Betrag von € 7.387 den Pensionsrückstellungen zugeführt. Zum 31.08.2011 beträgt der noch nicht in der Bilanz ausgewiesene Betrag der Unterdotierung damit € 103.413.

5. Steuerrückstellung

Die sonstigen Steuerrückstellungen umfassen T€ 53.

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten in der Höhe von T€ 530 haben insgesamt eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr: T€ 464). Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betragt € 0 (Vorjahr: € 0).

IV. Sonstige Angaben und Erläuterungen

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Geschäftsführer im Geschäftsjahr waren:

- William Glenn

- Bogdan Lesnianski

2. Konzernkreis

Alleinige Gesellschafterin ist die Greenbrier Europe B.V. Amsterdam, Niederlande. Der Jahresabschluss der Greenbrier Germany GmbH wird in den Konzernabschluss der Greenbrier Companies Inc., Lake Oswego, USA, einbezogen. Dieser ist unter dem Central Index Key Number 923120 bei der United States Securities and Exchange Commission in Washington D.C., USA erhältlich.

Die Geschäftsführung

Bogdan Lesnianski

William Glenn

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 23.08.2012

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