Jacoby Drehteile GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 5165
Eingetragen
5.5.1992
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Die Herstellung und der Vertrieb von Drehteilen jeder Art aus Metall und Kunststoff und artverwandter Produkte.

Historie

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Management

NameRolle
Roger Jacoby
seit 28.2.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Jacoby Drehteile GmbH

Ober-Ramstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

88.804,91

93.907,76

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

0,00

0,00

II. Sachanlagen

66.561,50

73.268,50

III. Finanzanlagen

22.243,41

20.639,26

B. Umlaufvermögen

75.987,24

78.945,91

I. Vorräte

43.709,74

41.329,02

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

8.297,65

19.932,12

III. Wertpapiere

0,00

0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

23.979,85

17.684,77

C. Rechnungsabgrenzungsposten

16.210,69

16.210,69

21.329,86

21.329,86

Summe Aktiva

181.002,84

181.002,84

194.183,53

194.183,53



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

11.706,57

37.059,77

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,58

25.564,58

II. Kapitalrücklage

0,00

0,00

III. Gewinnrücklagen

0,00

0,00

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

11.495,19

14.623,81

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-25.353,20

-3.128,62

B. Rückstellungen

1.827,00

1.827,00

2.564,00

2.564,00

C. Verbindlichkeiten

167.469,27

167.469,27

154.559,76

154.559,76

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe Passiva

181.002,84

181.002,84

194.183,53

194.183,53

ANHANG

A. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Pflicht zur Aufstellung

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31.12.2010 abgeschlossene Geschäftsjahr ist nach den Vorschriften der §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtliniengesetzes und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die größenabhängigen Erleichterungen bzgl. der zu veröffentlichen Daten wurden berücksichtigt.

Für die Gewinn und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände erfolgten grundsätzlich linear unter Zugrundelegung der festgelegten, betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Von der Bewertungsregelung für geringwertige Wirtschaftgüter wurde ausnahmslos Gebrauch gemacht.

Die Bewertung der Vorräte wurde mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren, beizulegenden Wert vorgenommen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zum Nominalwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden zur periodengerechten Erfassung des Aufwandes bzw. des

Ertrages gebildet.

Die Kassen- und Bankbestände wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Der Wertansatz der Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und wurde in der Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

B. Erläuterungen und Ergänzungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden ab dem Wirtschaftsjahr 2010 gem. § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten zwischen 150,-- € und 1.000,-- € wurden in den Jahren 2008 und 2009 im Jahr des Zugangs in einem Sammelposten aktiviert und über fünf Jahre abgeschrieben (§ 6 Abs. 2 a EStG).

Bei den Finanzanlagen handelt es sich ausschließlich um Darlehen an den Gesellschafter und an das verbundene Unternehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die gesamten Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Bei den Forderungen handelt es sich um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Bei den sonstigen Vermögensgegenständen um Steuerrückzahlungen.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mussten Wertberichtigungen nicht vorgenommen werden.

Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um auf die Laufzeit zu verteilende Darlehenszinsen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.564,58 € und ist in voller Höhe eingezahlt.

Der Bilanzverlust beträgt 25.353,20 € und wird laut Gesellschafterbeschluss vom 30.05.2011.auf neue Rechnung vorgetragen.

Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 156.836,90 € ( 156.836,90 € im Vorjahr )

mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

2. Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist. in Höhe von 2.957,56 € ( 353,76 € im Vorjahr )

mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr.

3. sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 3.682,67 € ( 159,87 € im Vorjahr )

mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr.

4. Verbindlichkeiten aus Steuern und

im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 3.992,14 € ( 2.790,77 € im Vorjahr )

mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr.

C. Sonstige Angaben

Mitarbeiter/innen

Vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 wurden im Durchschnitt 4 Mitarbeiter/innen beschäftigt, davon 2 teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer.

Geschäftsführer

Der alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer war für das Geschäftsjahr Herr Roger Jacoby

Ober-Ramstadt, den 30.05.2011

gez. Roger Jacoby

Geschäftsführer

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.05.2011

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