Gambineri KG

Hamburg

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRA 124205
Vorher
H.B. Besitzunternehmen GmbH & Co. KG
Eingetragen
18.6.2003

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

H.B. Besitzunternehmen GmbH & Co. KG

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 115.426,07 120.625,07
I. Sachanlagen 115.426,07 120.625,07
B. Umlaufvermögen 104.344,19 119.763,90
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 104.344,19 119.763,90
C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der Kommanditisten [Aktivseite] 130.116,16 130.116,16
Bilanzsumme, Summe Aktiva 349.886,42 370.505,13

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Rückstellungen 1.700,00 1.700,00
B. Verbindlichkeiten 343.900,42 364.925,13
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 46.923,60 45.132,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.286,00 3.880,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 349.886,42 370.505,13

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2014 - 31.12.2014
EUR
1.1.2013 - 31.12.2013
EUR
1. Rohergebnis (GKV) 49.808,00 46.560,00
2. Abschreibungen (GKV) 5.199,00 5.199,00
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 5.199,00 5.199,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) 16.993,71 6.459,55
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.529,34 3.774,38
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 15.243,88 17.619,13
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15.900,75 21.056,70
7. sonstige Steuern 1.190,04 1.140,04
Jahresüberschuss 14.710,71 19.916,66

Anhang



Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.



Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt. Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Sie sind innerhalb eines Jahres fällig.

Der Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mir ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

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