Car Center Findorff Beteiligungsges. mbH.Liquidiert

28215 Bremen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 23390 HB
Vorher
Car-Center Findorff GmbH
Eingetragen
19.1.2006
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörGroßhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
Der Handel mit Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugteilen aller Art sowie die Instandsetzng von Kraftfahrzeugen aller Art, die Übernahme der Stellung als persönlich haftende Gesellschafterin an Gesellschaften in der Rechtsform der Kommanditgesellschaft.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Car-Center Findorff GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 4.269,00 4.546,00
I. Sachanlagen 4.269,00 4.546,00
B. Umlaufvermögen 393.335,50 415.598,06
I. Vorräte 229.693,16 322.799,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.627,64 61.389,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 152.014,70 31.409,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.677,15 290,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 399.281,65 420.434,06

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 14.371,69 24.063,55
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 10.628,31 936,45
davon Verlustvortrag 936,45 -702,58
B. Rückstellungen 10.178,01 15.325,72
C. Verbindlichkeiten 374.731,95 381.044,79
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 7.534,24 14.006,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 399.281,65 420.434,06

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Bremen unter der Nr. HRB 23390 eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Bremen.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Car Center Findorff GmbH eine kleine Kapitalgesellschaft.
Der Jahresabschluss ist auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufzustellen. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Abschreibungen erfolgten entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Sie wurden jeweils linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150,00 (geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben. Der Sammelposten der geringwertigen Wirtschaftgüter (Wert über EUR 150,00 bis EUR 1.000,00) ist von untergeordneter Bedeutung und wird aus Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten entsprechend der steuerlichen Regelung auf 5 Jahre abgeschrieben.

Vorräte wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zu niedrigeren Tageswerten bewertet. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben, wurden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller Risiken angesetzt.

Rückstellungen wurden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Informationen zur Bilanz
Forderungen/Verbindlichkeiten

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit bis 1 Jahr betragen EUR 11.627,64 (31.12.2007: EUR 61.389,14). Davon gegenüber Gesellschaftern EUR 0,00 (31.12.2007: EUR 16.976,63).

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:
  

 
 
 
Restlaufzeit
Restlaufzeit
Restlaufzeit
 
 
 
bis 1 Jahr
1-5 Jahre
mehr als
 
 
 
 
 
5 Jahre
 
 
 
EUR
EUR
EUR
 
Verbindlichkeiten Lieferungen u. Leistungen
2.561,63
0,00
158.456,44
 
sonstige Verbindlichkeiten
4.972,61
0,00
208.741,27
 
Summe Verbindlichkeiten 31.12.2008
7.534,24
0,00
367.197,71
 
 
davon gegenüber Gesellschaftern
2.608,49
0,00
208.741,27
 
Summe Verbindlichkeiten 31.12.2007
10.095,23
0,00
367.038,27
 
 
davon gegenüber Gesellschaftern
0,00
0,00
208.560,00


Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 1. Jan. 2008 setzt sich wie folgt zusammen:

Stammkapital EUR 25.000,00 (01.01.2007: EUR 25.000,00)
Bilanzverlust EUR      936,45- (01.01.2007: EUR      702,58)

Sonstige Angaben

Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Zum Geschäftsführer war der Dipl. Ing.,

Herr Mehdi Shamsi Nejad Ghazvini, 28359 Bremen

bestellt.
Der Geschäftsführer ist befugt die Gesellschaft allein zu vertreten. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Bremen, 28. Dez. 2009

Geschäftsführer:

gez.Mehdi Shamsi Nejad Ghazvini

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 211.349,76 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 208.560,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 16.976,63 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 367.197,71 EUR.

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 367.038,27 EUR.

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