Stammdaten

Register
Amtsgericht Stralsund HRB 7807
Eingetragen
28.10.2009
Branche
Forschung und Entwicklung im Bereich BiotechnologieHerstellung von pharmazeutischen GrundstoffenHerstellung von Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln
Gegenstand
Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Enzymen und Feinchemikalien sowie die Entwicklung von patentierbaren Herstellungsverfahren und deren Lizenzvergabe

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
David Dr. Liese
seit 29.4.2022
Vorstandsmitglied
Steffen Weber
seit 5.5.2017
Prokura

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Enzymicals AG

Greifswald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 458.525,00 353.636,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.021,00 6.011,00
II. Sachanlagen 454.504,00 347.625,00
B. Umlaufvermögen 755.141,45 1.111.067,93
I. Vorräte 91.123,19 70.271,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 345.421,59 322.600,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 318.596,67 718.195,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 31.847,23 22.019,28
Summe Aktiva 1.245.513,68 1.486.723,21

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 435.526,49 339.636,05
I. Gezeichnetes Kapital 82.996,00 82.996,00
II. Kapitalrücklage 461.969,00 461.969,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 745,80 745,80
IV. Verlustvortrag 206.074,75 309.862,85
V. Jahresüberschuss 95.890,44 103.788,10
B. Rückstellungen 28.206,00 5.680,00
C. Verbindlichkeiten 564.383,85 624.155,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 344.159,50 330.179,87
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 220.224,35 293.975,27
D. Rechnungsabgrenzungsposten 217.397,34 517.252,02
Summe Passiva 1.245.513,68 1.486.723,21

Anhang

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des Aktiengesetzes beachtet.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§266 Abs.1, 274a, 276, 288 HGB) wurden in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 326 HGB in Anspruch genommen.

ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen der Satzung. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.

Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR800 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze wurden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

MITZUGEHÖRIGKEITSVERMERKE

Einzelne Sachverhalte können in der Bilanz mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Die Mizugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten:

In der Bilanz sind unter den sonstigen Verbindlichkeiten folgende Verbindlichkeiten gegenüber Aktionären ausgewiesen:

Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von EUR150.000,00 (Vorjahr: EUR150.000,00)

ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ - PASSIVA

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren bestehen nicht (Vorjahr: EUR21.428,46).

SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von TEUR283 (Vorjahr: TEUR31) sonstige finanzielle Verpflichtungen. Diese resultieren hauptsächlich aus Miet- und Wartungsverträgen.

SONSTIGE ANGABEN

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 18,25.

UNTERZEICHNUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2023

 

Greifswald, den 16.04.2024

gez. de Vries

 

Greifswald, den 16.04.2024

gez. Dr. Liese

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 16.5.2024.

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