open sky aircharter services GmbHLiquidiert

51147 Köln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 29447
Eingetragen
21.11.1997
Branche
Vermietung von LuftfahrzeugenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Luftfahrt a. n. g.Luftsicherheitsdienste
Gegenstand
Vercharterung von Flugzeugen und die operationelle Betreuung der Flüge;

Historie

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Management

NameRolle
Frank Goblet
seit 1.10.2001
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

open sky aircharter services GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

1,00

1,00

I. Sachanlagen

1,00

1,00

B. Umlaufvermögen

9.562,00

10.310,50

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

8.512,00

9.530,00

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1.050,00

780,50
78078

C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

37.214,69

67.141,44

Summe Aktiva

46.777,69

77.452,94



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Gezeichnetes Kapital

127.822,97

127,822,97

B. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

194.964,41

218.999,71

C. Jahresüberschuss

29.926,75

24.035,30

D. Rückstellungen

1.000,00

1.000,00

E. Verbindlichkeiten

45.777,69

76.452,94

Summe Passiva

46.777,69

77.452,94

ANHANG

für das
Geschäftsjahr 2009

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende
Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des
Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die
Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§
266, 275 HGB gegliedert.

Die Darstellung der
Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275
Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der
Bilanz der open sky aircharter services GmbH neu zum 31.12.2008 wurden
unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die Sachanlagen
sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige
Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die planmäßigen
Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Geringwertige
Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit
Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als
Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der
gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen und
sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert
angesetzt.

Bei den Forderungen
aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen,
das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung,
berücksichtigt.

Der Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum
Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen
sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rück stellungen
beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren
Risiken.

Die Steuerberechnung
ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten
sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Grundlagen der
Währungsumrechung

Im vorliegenden
Jahresabschluss sind Währungsforderungen zum Tageskurs am Bilanzstichtag oder
zu einem niedrigeren Kurs angesetzt.

Währungsverbindlichkeiten
sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag bzw. einem höheren Kurs bewertet.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der
einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten
Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Abschreibungen des
laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2
Satz 3 HGB).

Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und
sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

davon mit
Restlaufzeit mehr als

1 Jahr

Vorjahr

davon mit
Restlaufzeit mehr als

1 Jahr

Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen

8.512,00

Sonstige Vermögensgegenstände

1.050,00

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von EUR (Vorjahr:)
enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und
Steuererklärungskosten, sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr

davon mit Restlaufzeit bis

1 Jahr

davon mit Restlaufzeit mehr als

5 Jahre

Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen

Sonstige Verbindlichkeiten

45.777,69

45.777,69

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht
bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 1 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte
unverändert bei

Herrn Frank Goblet.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses
Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284
ff HGB

angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht
vorgelegen.

Köln, den 13.08.2012

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 13.08.2012

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