Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 590335
Vorher
Näve - Vertrieb Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Eingetragen
10.12.1987
Branche
BeteiligungsgesellschaftenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von keramischen Erzeugnissen, Glaswaren, Holzwaren a. n. g., sowie Flecht- und KorbwarenGroßhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten
Gegenstand
Handel mit Waren aller Art, speziell Beleuchtungskörper und Wohnbedarf. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Tätigkeiten ähnlicher Art durchzuführen, andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu übernehmen, zu vertreten und sich an solchen Unternehmen zu beteiligen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

74670 Forchtenberg
37550
75.10%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Näve Vertrieb GmbH

Forchtenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 6.403,00 8.452,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 5,00
II. Sachanlagen 6.398,00 8.447,00
B. Umlaufvermögen 2.979.703,28 3.051.302,42
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.802.691,37 2.980.189,50
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 177.011,91 71.112,92
C. Aktive latente Steuern 40.181,44 41.457,82
Aktiva 3.026.287,72 3.101.212,24

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 2.323.212,07 2.365.118,36
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60
II. Kapitalrücklage 109.089,75 109.089,75
III. Gewinnvortrag 2.230.464,01 2.205.484,99
IV. Jahresfehlbetrag 41.906,29 -24.979,02
B. Rückstellungen 540.265,84 585.110,21
C. Verbindlichkeiten 162.809,81 150.983,67
Passiva 3.026.287,72 3.101.212,24

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

I.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Näve Vertrieb GmbH, Austraße 5, 74670 Forchtenberg (Amtsgericht Stuttgart, HRB 590335) wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Es bestehen keine besonderen Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt.

Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen wurde grundsätzlich beibehalten. Im Berichtsjahr gab es keine Abweichungen von der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB).

Die Beträge des laufenden Geschäftsjahres sind mit denen des Vorjahres vergleichbar. Weitere Erläuterungen waren nicht anzugeben (§ 265 Abs. 2 HGB).

II.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Abweichungen von den nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind soweit vorhanden gesondert dargestellt.

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungenfür Kapitalgesellschaften nach §§ 242 HGB ff. und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die größenabhängigen Erleichterungen nach § 267 I, i. V. m. §§ 266 I Satz 3, 274a, 275 V, 276, 288 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

ANLAGEVERMÖGEN

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre unterstellt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 800,00 wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

UMLAUFVERMÖGEN

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Für die Gesellschaft wurde zum 31.12.2022 eine versicherungsmathematische Berechnung unter Berücksichtigung der nach zum Bilanzstichtag geltenden Bewertungsvorschriften für Pensionsrückstellungen erstellt.

Aus der Abzinsung dieser Rückstellung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn statt sieben Jahre resultiert ein Unterschiedsbetrag in Höhe von € 14.885,00. Dieser Unterschiedsbetrag ist für die Ausschüttung gesperrt.

Zum 31.12.2022 beträgt der noch nicht in der Bilanz ausgewiesene Betrag der Unterdotierung € 3.440,00.

Die versicherungsmathematische Berechnung der Pensionsrückstellung zum 31.12.2022 weist eine planmäßige Auflösung der Pensionsrückstellung für das Geschäftsjahr in Höhe von € 14.136,37 aus.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III.  Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als 1 Jahr.

Aktive latente Steuern

Von dem Ansatzwahlrecht nach § 274 Abs. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betragen € 61.400,00.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2022 auf ingesamt € 162.809,81, davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von € 162.809,81.

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB haben nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31.12.2022 bestanden neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von € 130.728,00.

Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer beträgt gesamt: 21

Angaben nach §42 Abs. 3 GmbHG

Forderungen gegen Gesellschaftern bestehen zum 31.12.2022 in Höhe von € 27.542,34 (Vorjahr T€ 30,2).

sonstige Berichtsbestandteile

 

Forchtenberg, 28.11.2023

gez., Frau Barbara Näve


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2023 festgestellt.

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