Stammdaten

Register
Amtsgericht Kleve HRB 9007
Eingetragen
19.2.2008
Branche
Betrieb von SportanlagenErbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Der Betrieb einer oder mehrerer Sportstudios als Franchisenehmer der Mrs. Sporty GmbH, Reichsstraße 105, 14052 Berlin

Historie

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Management

NameRolle
Susanne Perz
seit 4.7.2013
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Jörg Perz
70.00%
30.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Jörg Perz
Taubenstr. 27 47443 Moers
17.500 €
70.00%
Susanne Perz
Taubenstr. 27 47443 Moers
7.500 €
30.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Perz GmbH

Moers

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 8.686,00 11.627,00
I. Sachanlagen 8.686,00 11.627,00
B. Umlaufvermögen 652,22 576,67
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 637,01 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15,21 576,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 249,91
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 39.755,12 33.741,34
Bilanzsumme, Summe Aktiva 49.093,34 46.194,92

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 46.241,34 40.687,04
III. Jahresfehlbetrag 6.013,78 5.554,30
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 39.755,12 33.741,34
B. Rückstellungen 0,00 11.404,89
C. Verbindlichkeiten 49.093,34 34.750,04
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.655,98 5.018,34
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 39,99
Bilanzsumme, Summe Passiva 49.093,34 46.194,92

Anhang für das Geschäftsjahr 201 1

Perz GmbH Mrs. Sporty Club, Moers

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 637,92 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000 Euro ist mit dem Nennbetrag angesetzt. Es ist in Höhe von 12.500,00 Euro eingezahlt. Der Restbetrag ist bislang nicht eingefordert worden.

Es besteht eine Rangrücktrittsvereinbarung mit der Gesellschafter-Geschäftsführerin Susamme Perz, Moers.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr
Verbindlichkeiten 49.093,34 Euro 5.655,98 Euro 34.750,04 Euro 5.018,34 Euro

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 43.437,36 ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei

Frau Susanne Perz, Taubenstr. 27, 47443 Moers

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung wird den Gesellschaftern vorschlagen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.012,87 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Moers, 14.11.2012

Susanne Perz, Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 14.11.2012 festgestellt.

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