S.P.A.
Dienstleistungen GmbH
Benningen
am Neckar
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2015
EUR |
31.12.2014
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
8.561,00 |
8.485,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
3.052,00 |
114,00 |
| II.
Sachanlagen |
5.459,00 |
8.321,00 |
| III.
Finanzanlagen |
50,00 |
50,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
194.800,64 |
191.540,10 |
| I.
Vorräte |
500,00 |
500,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
83.561,98 |
145.220,39 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
110.738,66 |
45.819,71 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
14.909,43 |
15.401,73 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
218.271,07 |
215.426,83 |
Passiva
|
|
31.12.2015
EUR |
31.12.2014
EUR |
| A.
Eigenkapital |
149.923,74 |
100.131,45 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-11.000,00 |
-11.000,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
14.000,00 |
14.000,00 |
| II.
Bilanzgewinn |
135.923,74 |
86.131,45 |
| B.
Rückstellungen |
22.948,01 |
22.222,82 |
| C.
Verbindlichkeiten |
45.399,32 |
93.072,56 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
218.271,07 |
215.426,83 |
Anhang 2015
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der S.P.A. Dienstleistungen GmbH
wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften
des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses
Mitzugehörigkeitsvermerke
Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende
Posten und Sachverhalte:
Sonstige Vermögensgegenstände in der Bilanz
mit Euro 10.891,12 (Vorjahr Euro 10.568,24). Darin
enthalten:
- Forderungen gegen Gesellschafter mit Euro 10.891,12
(Vorjahr Euro 10.568,24).
Sonstige Verbindlichkeiten in der Bilanz mit Euro
35.362,83 (Vorjahr Euro 57.857,90). Darin enthalten:
- Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von Euro
13.264,43 (Vorjahr Euro 32.245,72)
- Verbindlichkeiten aus sozialer Sicherheit in
Höhe von Euro 1.099,91 (Vorjahr Euro 68,49)
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz
Angabe zu Forderungen
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt Euro 29.489,54
(Vorjahr: Euro 26.667,19).
Angabe zu Verbindlichkeiten
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 45.399,32
(Vorjahr: Euro 93.072,56).
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser
Ergebnisverwendung
Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung
des Jahresergebnisses aufgestellt. In den Bilanzgewinn
wurde ein Gewinnvortrag von Euro 86.131,45 einbezogen.
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Erster
Geschäftsführer:
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Eberhard Neubauer
|
Unterschrift der Geschäftsführung
Benningen, 29. März
2016
gez. Eberhard Neubauer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.03.2016 festgestellt.
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