Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 98416
Eingetragen
5.9.2006
Branche
Herstellung von elektrischem InstallationsmaterialGroßhandel mit elektrischen HaushaltsgerätenElektrizitätshandel
Gegenstand
der Elektroinstallationsbetrieb, der Handel mit Elektroartikeln sowie alle damit in Zusammenhang stehende Geschäfte, ausgenommen erlaubnispflichtige Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Hardy Baura
seit 5.9.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Elektro Hardy Baura GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

26.375,02

5.729,04

B. Umlaufvermögen

134.776,47

117.199,19

C. Rechnungsabgrenzungsposten

6.446,89

4.485,76

Summe Aktiva

167.598,38

127.413,99



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

94.075,08

83.188,97

B. Rückstellungen

25.476,79

19.260,56

C. Verbindlichkeiten

48.048,51

24.964,46

Summe Passiva

167.598,38

127.413,99

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

der Elektro Hardy Baura GmbH

A) Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft erfüllt die Merkmale einer Kleinst-Kapitalgesellschaft. Die Angaben im Anhang enthalten die Mindestangaben.

Das am 29. Mai 2009 in Kraft getretene Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts, das sogenannte Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (im nachfolgenden "BilMoG"), ist in Bezug auf Ansatz- und Bewertungsvorschriften erstmals auf den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 der Gesellschaft anzuwenden (Art. 66 Abs. 3 Satz 1 EGHGB). Von der Möglichkeit einer vorzeitigen Anwendung (Art. 66 Abs. 3 Satz 6 EGHGB) wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Einführung des BilMoG kann in der sogenannten BilMoG-Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2010 zu Bewertungs- und Ausweisänderungen von Bilanzposten des Vorjahres führen. Die Vorjahreszahlen sind im Rahmen der erstmaligen Anwendung nach Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst worden (mit Ausnahme des Eigenkapitalausweises) und deshalb nicht in allen Fällen vergleichbar.

B) Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten aktiviert. Soweit es sich um abnutzbares Anlagevermögen handelt, wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Herstellungskosten setzen sich aus den Materialeinzelkosten, den Fertigungseinzelkosten und den Sonderkosten der Fertigung zusammen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden aufgrund der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Sofern es steuerlich zulässig war, wurde die degressive Abschreibung gewählt. In allen anderen Fällen wurde die Abschreibung linear vorgenommen.

Von der Möglichkeit des Übergangs von der degressiven auf die lineare Abschreibung wurde Gebrauch gemacht.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert bis EUR 410,00 wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Alle Rückstellungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C) Angaben zur Bilanz

1) Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.

2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 8.338,60.

3) Stammkapital

Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt.

4) Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 5.822,99.

D) Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zu Grunde gelegt. Die Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

Umsätze in Fremdwährungen wurden mit dem Geldkurs am Tag ihrer Entstehung verbucht. Ergaben sich bei der Gutschrift der Zahlung Differenzen aufgrund von Kursänderungen, wurden diese entsprechend berücksichtigt.

Fremdwährungsaufwendungen wurden unter Zugrundelegung des jeweiligen Tagesbriefkurses gebucht. Sofern sich bei der Belastung der Zahlung Unterschiede zum angenommenen Kurs ergaben, wurden diese korrigiert.

E) Weitere Angaben

Die Bilanz wurde unter Berücksichtigung der vollständigen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 20. September 2017 wurde der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 auf neue Rechnung vorgetragen.

Es wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 auf neue Rechnung vorzutragen.

F) Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2017 war Herr Hardy Baura, Seevetal, zum Geschäftsführer bestellt.

 

Hamburg, den 13. November 2018

gez. Hardy Baura

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 14. Dezember 2018

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