RIPOLL Informationsservice GmbHLiquidiert

Kuckenberg 68, 51399 Burscheid, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 49002
Eingetragen
5.1.1994
Branche
BeteiligungsgesellschaftenVerlegen von ZeitschriftenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Informationsservice und die Öffentlichkeitsarbeit für fremde Unternehmen, Herausgabe von Börsenpublikationen und Erstellung und Vertrieb von Software. Die Gesellschaft darf Aktien und Schuldverschreibungen erwerben. Die Gesellschaft ist berechtigt, Geschäfte jeder Art durchzuführen, die dem oben genannten Geschäftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen oder diesen ergänzen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen jeder Rechtsform beteiligen. Sie kann auch Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

RIPOLL Informationsservice GmbH

Leichlingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 20.000,00 20.000,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 0,00 0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 20.000,00 20.000,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen 20.000,00 20.000,00
B. Umlaufvermögen 420,50 544,12
I. Vorräte 0,00 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6,27 6,27
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 6,27 6,27
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. eigene Anteile 0,00 0,00
3. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 414,23 537,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 20.420,50 20.544,12

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 20.420,50 20.544,12
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.150,79 25.150,79
1. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
III. Verlustvortrag 4.606,67 4.836,80
IV. Jahresfehlbetrag 123,62 -230,13
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00
C. Rückstellungen 0,00 0,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
a. Zuschussverpflichtungen für Pensionskassen und Lebensversicherungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00
3. sonstige Rückstellungen 0,00 0,00
D. Verbindlichkeiten 0,00 0,00
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
7. sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 20.420,50 20.544,12

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2011 - 31.12.2011
EUR
1.1.2010 - 31.12.2010
EUR
1. Umsatzerlöse 0,00 0,00
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00
6. Personalaufwand 0,00 0,00
7. Abschreibungen 0,00 0,00
8. Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter 0,00 0,00
9. Aufwendungen für den Fuhrpark 0,00 0,00
10. Werbeaufwand 0,00 0,00
11. sonstige betriebliche Aufwendungen (entsprechend GKV; nachrichtlich) -1.123,62 -1.105,07
a) sonstige Aufwendungen für Personal (entsprechend GKV; nachrichtlich) 0,00 0,00
b) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen (entsprechend GKV; nachrichtlich) -1.123,62 -1.105,07
12. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.000,00 1.335,20
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -123,62 230,13
18. außerordentliche Erträge 0,00 0,00
19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
20. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00 0,00
22. sonstige Steuern 0,00 0,00
23. Jahresfehlbetrag 123,62 -230,13

Anhang

Anhang zum 31. Dezember 2011 Bilanzierungs- und BewertungsgrundsätzeDer vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Absatz 2 EstG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt. Bei der Bemessung der Rückstellungen werden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Erläuterungen zur BilanzKeine Angaben zur Gewinn und VerlustrechnungDie Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Sonstige AngabenGesamtvertretungsberechtigter Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2011 war Herr Friedrich Martin Lorenzet12.03.2012Martin Lorenzet

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
Verbindlichkeiten 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00

Nachrichten & Medien

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