Stammdaten

Register
Amtsgericht Krefeld HRB 13213
Vorher
Andree Breuer GmbH
Eingetragen
30.5.2003
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenVermittlung von Krediten
Gegenstand
Die Vermittlung des Abschlusses sowie der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über den Erwerb von Anteilsscheinen an Kapitalanlagegesellschaften, ausländischen Investmentanteilen, sonstigen, öffentlich angebotenen Vermögensanlagen die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden, öffentlich angebotenen Anteilen an einer Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft; die Vermittlung von allen Arten von Versicherungen; die Inkassozulassung nach dem Rechtsdienstleis-tungsgesetz; der Vertrieb von Software. Zur Förderung des Unternehmensgegenstandes sollen Seminare veranstaltet werden sowie Unternehmensberatung durchgeführt werden.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Alexander Dunze
seit 18.1.2018
Geschäftsführer
Prokura
Andree Peter Breuer
seit 1.12.2010
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Andree Peter Breuer
Deußstraße 16 G, 47803 Krefeld
26.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Honoris Finance GmbH

Krefeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 296.282,94 200.789,94
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 66.339,00 91.891,00
II. Sachanlagen 95.491,00 94.434,00
III. Finanzanlagen 134.452,94 14.464,94
B. Umlaufvermögen 2.593.341,32 2.637.201,32
I. Vorräte 3.780,00 8.580,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.426.969,76 1.294.596,91
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 842.839,30 594.989,58
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.162.591,56 1.334.024,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.241,45 4.764,25
Aktiva 2.894.865,71 2.842.755,51

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 264.684,80 157.079,44
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 131.079,44  
III. Jahresüberschuss 107.605,36 131.079,44
B. Rückstellungen 159.168,70 150.620,00
C. Verbindlichkeiten 2.415.911,20 2.482.535,06
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 740.911,22 796.423,96
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.674.999,98 1.686.111,10
D. Rechnungsabgrenzungsposten 55.101,01 52.521,01
Passiva 2.894.865,71 2.842.755,51

Anhang

Honoris Finance GmbH, Krefeld
A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Honoris Finance GmbH hat ihren Sitz in Krefeld. Sie wird beim Amtsgericht Krefeld unter der Registernummer HRB 13213 geführt. Die Honoris Finance GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB.
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.
Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß §§ 274a, 286 Abs. 4 und 288 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht.
Gliederung des Jahresabschlusses
Die Gliederung der Bilanz erfolgte in Anwendung der Vorschriften des § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend § 275 Abs. 2 HGB in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Ergänzend zu diesen Regelungen sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind unverändert zum Vorjahr die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Im Geschäftsjahr sind bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 1.000,00 sofort abgeschrieben worden.
Die Abschreibungen auf Zugänge zum Sachanlagevermögen wurden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, so weit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlicher Vorschriften linear vorgenommen.
Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Die flüssigen Mittel sind zum Nominalwert bilanziert.
Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite der Bilanz für Ausgaben vor dem Bilanzstichtag gebildet, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Forderungen wurden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.
Das gezeichnete Kapital wurde mit dem Nennkapital angesetzt.
Die Steuerrückstellungen wurden für die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und des Vorjahres gebildet.
Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten zu berücksichtigen.
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Passivseite der Bilanz gebildet für Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

C. Angaben zur Bilanz
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen haben TEUR 843 (Vorjahr: TEUR 595) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.
Die Bilanzposition Forderungen beinhaltet eine Forderung gegenüber Gesellschaftern von TEUR 843 (Vorjahr: TEUR 595).
Verbindlichkeiten
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt TEUR 741 (Vorjahr: TEUR 796).
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren in Höhe von TEUR 1.675 (Vorjahr: TEUR 1.686). Alle übrigen Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich im Geschäftsjahr um TEUR 189 auf TEUR 590 erhöht (Vorjahr: TEUR 401). Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Marketingaufwendungen (TEUR 32) und Fortbildungskosten (TEUR 87).

E. Sonstige Angaben
Mitarbeiter
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter beträgt 15,5.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Krefeld, den 16. August 2024

gez. Herr Andree Breuer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.08.2024 festgestellt.

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