Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 735222
Eingetragen
2.6.2017
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von WerkzeugenGroßhandel mit chemischen ErzeugnissenGroßhandel mit Werkzeugmaschinen
Gegenstand
Der Handel und Vertrieb von Produkten für und für das Umfeld von Spedition und Logistik.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Julian Perisa
seit 11.5.2021
Prokura
Josef Perisa
seit 2.6.2017
Vorstandsmitglied

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

TC09 Trade AG

Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023

für Zwecke der Offenlegung gem. § 326 HGB

AKTIVA

Vorjahr
EUR EUR TEUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.884,00 10,4
II. Sachanlagen 2.663.329,00 3.176,6
III. Finanzanlagen 10.051,00 2.681.264,00 0,1
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 37.584,00 75,1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 703.910,98 766,6
III. Guthaben bei Kreditinstituten 203.250,11 944.745,09 73,1
C. Rechnungsabgrenzungsposten 38.984,00 39,1
3.664.993,09 4.141,0

PASSIVA

Vorjahr
EUR EUR TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100,0
II. Gewinnrücklagen 10.000,00 10,0
III. Bilanzgewinn 528.957,46 638.957,46 388,9
B. Rückstellungen 139.968,25 192,0
C. Verbindlichkeiten 2.886.067,38 3.450,1
3.664.993,09 4.141,0

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

für Zwecke der Offenlegung gem. § 326 HGB

A. Allgemeine Angaben

Die TC09 Trade AG hat ihren Sitz in Ulm und ist unter der Registernummer HRB 735222 im Handelsregister beim Amtsgericht Ulm eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften erstellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 288 Absatz 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Für die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind die handelsrechtlichen Bestimmungen maßgebend. Zudem sind die Vorschriften der §§ 150 ff. AktG zu beachtet.

Die Gliederung der Bilanz ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

I. Anlagevermögen

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen über die voraussichtliche Nutzungsdauer angesetzt.

2. Sachanlagen

Die beweglichen Anlagegegenstände wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Es wurden planmäßige lineare Abschreibungen vorgenommen.

3. Finanzanlagen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sowie die Genossenschaftsanteile wurden mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

II. Umlaufvermögen

1. Vorräte

Vorräte sind mit den Anschaffungskosten bewertet.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bewertet. Für das allgemeine Ausfallrisiko wurde bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen eine Pauschalwertberichtigung mit 1% gebildet, soweit erforderlich werden Einzelwertberichtigungen gebildet.

3. Guthaben bei Kreditinstituten

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

III. Eigenkapital

1. Gezeichnetes Kapital.

Ausgewiesen ist das Grundkapital zum Nennbetrag.

2. Gewinnrücklagen

Als Gewinnrücklagen sind Beträge ausgewiesen, die im Geschäftsjahr oder in einem früheren Geschäftsjahr aus dem Ergebnis gebildet worden sind, bis der 10. Teil des Gezeichneten Kapitals erreicht ist.

IV. Rückstellungen

Steuerrückstellungen und Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

V. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

VI. Bilanzierungs- und Bewertungsstetigkeit

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr bis auf folgendem Sachverhalt unverändert geblieben.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten, die im Vorjahr als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, ausgewiesen sind, wurden im laufenden Jahr als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen. Eine Anpassung des Vorjahresausweises ist nicht erfolgt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Restlaufzeiten der Forderungen

Die Restlaufzeiten der Forderungen stellen sich wie folgt dar:

Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
bis 1 Jahr über 1 Jahr
EUR EUR EUR
703.910,98 468.952,78 234.958,20
(Vorjahr: 766.656,83 740.656,83 26.000,00)

2. Verbindlichkeiten

Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten

Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
bis 1 Jahr bis 5 Jahre > 5 Jahre
EUR EUR EUR
2.886.067,38 948.820,16 1.404.518,98 532.728,24
(Vorjahr: 3.450.108,81 1.037.279,24 1.555.739,52 857.090,05)

Für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind Sicherheiten in Form von Sicherungsübereignungen von Anlagegütern bestellt.

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

D. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigen Arbeitnehmer beträgt 2 Mitarbeiter

 

Neu-Ulm, den

Josef Perisa, Vorstand

Der Jahresabschluss wurde festgestellt am 13.12.2024.

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