Delinero GmbHLiquidiert

20459 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 123002
Vorher
Direct e-Trade GmbH
Eingetragen
15.5.2012
Branche
BeteiligungsgesellschaftenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör
Gegenstand
der Betrieb von Intemetportalen, insb. bzgl. des elektronischen Handels, und alle damit in Zusammenhang stehende Tätigkeiten.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Delinero GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Amtsgericht Hamburg, HRB 123002

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

Geschäftsjahr 31.12.2016 Geschäftsjahr 31.12.2015
EUR EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 26.032,42 32.017,90
Sachanlagen 26.032,42 32.017,90
B. UMLAUFVERMÖGEN 1.465.906,78 694.951,46
I. Vorräte 700.116,19 200.896,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 691.396,89 489.334,57
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 17.207,63 (31.12.2015: 20.195,00 EUR )    
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 74.393,70 4.720,48
C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 917.958,22 917.958,22
  2.409.897,42 1.644.927,58

PASSIVA

   
  Geschäftsjahr 31.12.2016 Geschäftsjahr 31.12.2015
  EUR EUR
A. EIGENKAPITAL 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 44.652,00 44.652,00
II. Kapitalrücklage 3.086.994,38 3.086.994,38
III. Verlustvortrag -4.049.604,60 -4.049.604,60
IV. Jahresüberschuss / -fehlbetrag 0,00 0,00
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 917.958,22 917.958,22
B. RÜCKSTELLUNGEN 413.274,82 317.632,60
C. VERBINDLICHKEITEN 1.986.932,60 1.327.294,98
- davon gegenüber Gesellschafter: EUR 1.780.895,09 (31.12.2015: EUR 1.183.371,13)    
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.986.932,60 (31.12.2015: EUR 1.327.294,98)    
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 9.690,00 0,00
  2.409.897,42 1.644.927,58

Amtsgericht Hamburg, HRB 123002

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 wurde nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde unter der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt. Aufgrund des negativen Eigenkapitals und der nachhaltigen Verlustsituation ist die Gesellschaft aus eigener Kraft zurzeit nicht in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Die Zahlungsfähigkeit der Delinero GmbH wird durch die bestehende Cashpool Vereinbarung mit der Gesellschafterin Gruner + Jahr GmbH & Co KG sichergestellt. Die Gruner + Jahr GmbH & Co KG hat darüber hinaus erklärt, die Vereinbarung zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit bis zum 8. November 2019 nicht zu kündigen, solange sie oder eine Konzerngesellschaft des Bertelsmann Konzerns die Mehrheit der Anteile an der Delinero hält. Somit geht die Geschäftsführung von der Fähigkeit zur Unternehmensfortführung aus.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt.

Die Abschreibungen erfolgen überwiegend linear. Die Abschreibungssätze richten sich nach der voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten EUR 410,00 nicht übersteigen und die für den Jahresabschluss von untergeordneter Bedeutung sind, werden im Jahr ihres Zugangs voll abgeschrieben, und soweit die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten EUR 150,00 übersteigen, im folgenden Jahr fiktiv als Abgang gezeigt.

Die fertigen Erzeugnissen und Waren werden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennwert angesetzt. Erkennbare Ausfallrisiken werden durch individuelle Einzelwertberichtigungen berücksichtigt; darüber hinaus werden Pauschalwertberichtigungen wegen des allgemeinen Kreditrisikos gebildet.

Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt.

Das Eigenkapital wird mit dem Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt mit ihrem Erfüllungsbetrag bzw. für langfristige Verbindlichkeiten, die einen Zinsanteil enthalten, mit dem Barwert. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung, soweit sie nicht Bestandteil einer Bewertungseinheit sind und deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem Kurs am Bilanzstichtag bewertet. Für alle übrigen Forderungen, soweit sie nicht Bestandteil einer Bewertungseinheit sind, erfolgt die Währungsumrechnung mit dem Kurs am Entstehungstag bzw. mit dem niedrigeren Kurs am Abschlussstichtag und für die übrigen Verbindlichkeiten mit dem Kurs am Entstehungstag bzw. dem höheren Kurs am Abschlussstichtag. Als Umrechnungskurs wird jeweils der Devisenkassamittelkurs herangezogen.

III. Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft hat Verpflichtungen aus langfristigen Miet- und Leasingverträgen, die zum 31. Dezember 2016 in Höhe von insgesamt TEUR 156 bestanden. Davon betrugen die Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen TEUR 156.

IV. Sonstige Angaben

Mitarbeiterzahl

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 waren durchschnittlich 57 Mitarbeiter bei der Gesellschaft beschäftigt.

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

Zwischen der Delinero GmbH, Hamburg, und ihrer Gesellschafterin, der Gruner + Jahr GmbH & Co KG, Hamburg, besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Demnach unterstellt die Delinero GmbH, Hamburg, die Leitung ihrer Gesellschaft der Gruner + Jahr GmbH & Co KG, Hamburg. Die Delinero GmbH, Hamburg, ist ferner verpflichtet, einen anfallenden Jahresüberschuss an die Gruner + Jahr GmbH & Co KG, Hamburg, abzuführen. Umgekehrt ist die Gruner + Jahr GmbH & Co KG, Hamburg, verpflichtet, einen entstandenen Jahresfehlbetrag auszugleichen. Entsprechend wurde der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2016 von der Gruner + Jahr GmbH & Co KG, Hamburg, ausgeglichen.

Angaben zum Konzernabschluss

Die Delinero GmbH, Hamburg, ist über die Gruner + Jahr GmbH & Co KG, Hamburg, mit der Bertelsmann SE & Co. KGaA, Gütersloh, verbunden. Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den von der Bertelsmann SE & Co. KGaA, Gütersloh, aufzustellenden Konzernabschluss einbezogen. Die Bertelsmann SE & Co. KGaA, Gütersloh, stellt den Konzernabschluss für den größten und den kleinsten Kreis von Unternehmen auf. Der Konzernabschluss wird im Bundesanzeiger offengelegt.

 

Hamburg, den 3.11.2017

gez. Daniel Olesen-Fett

gez. Astrid Hamer

gez. Jan Spielhagen

Datum der Feststellung: 5. Dezember 2017

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