Dieter Walter GmbHLiquidiert

53340 Meckenheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bonn HRB 10557
Eingetragen
24.6.1999
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Durchführung von Sicherheitsberatungen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Rechtshandlungen befugt, die ihrem Zweck zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen

Historie

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Management

NameRolle
Dieter Walter
seit 6.3.2008
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Walter GmbH

Meckenheim

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 32.041,50 35.539,50
I. Sachanlagen 32.041,50 35.539,50
B. Umlaufvermögen 82.909,25 66.252,16
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.177,95 9.498,17
II. Wertpapiere 27.503,65 29.060,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 46.227,65 27.693,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 736,68 422,13
Bilanzsumme, Summe Aktiva 115.687,43 102.213,79

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 107.789,28 96.435,83
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 82.224,69 70.871,24
B. Rückstellungen 1.400,00 1.400,00
C. Verbindlichkeiten 6.498,15 4.377,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 115.687,43 102.213,79

Anhang

Dieter Walter GmbH , Meckenheim

 
Anhang zum 31. Dezember 2007

 

 
I. Vorbemerkungen

 
Die Gesellschaft weist zum Abschlußstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf.

 
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Gliederungsschemata der §§ 266, 275 HGB erstellt, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung kommt.

 
II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

 
1. Allgemeines

 
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Darüber hinaus wurden die Vorschriften des GmbHG beachtet.

 
Die Grundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

 
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 
Anlagevermögen

 
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten - und soweit abnutzbar - vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

 
Abschreibungen werden linear auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen, wobei die steuerlich zulässigen Abschreibungssätze zugrundegelegt werden.

 
Geringwertige Vermögensgegenstände im Sinne von § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG werden im Anschaffungsjahr unter Annahme ihres gleichzeitigen Abgangs voll abgeschrieben. Die Vereinfachungsregel nach R 44 Abs. 2 Satz 3 EStR wurde angewendet.

 
Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren Teilwert bewertet.

 
Umlaufvermögen

 
Forderungen sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

 
Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit Ausnahme des aktivierten Körperschaftsteuerguthabens mit ihren Anschaffungskosten bewertet. Das Körperschaftsteuerguthaben in Höhe von EUR 1.775,00, das im Zeitraum 2008 bis 2017 ratierlich zur Auszahlung gelangen wird, wurde mit einem Barwert in Höhe von EUR 1.268,18 zum 31.12.2006 unter Verwendung eines Abzinsungssatzes von 5,5% p.a. bilanziert.

 
Liquide Mittel sind mit dem Nominalbetrag des Kassenbestandes und der Bankguthaben angesetzt.

 
Rechnungsabgrenzungsposten

 
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nominalzahlbetrag angesetzt.

 
Rückstellungen

 
Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

 
Verbindlichkeiten

 
Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 

III. Angaben zur Bilanz


 
1. Anlagevermögen

 
Zur Aufgliederung der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den nachfolgenden Anlagenspiegel verwiesen.

 
Im Geschäftsjahr wurden EUR 8.401,90 planmäßige Abschreibungen vorgenommen, davon entfallen EUR 663,03 auf Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

 
 
2. Eigenkapital und Sonderposten mit Rücklageanteil

 
Im Bilanzgewinn in Höhe von EUR 82.224,69 ist ein Gewinnvortrag von EUR 70.871,24 berücksichtigt.

 
3. Rückstellungen

 
Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich hauptsächlich um Rückstellungen für Jahresabschlusserstellung, Jahresabschlussprüfung.

 


 
IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

 
1. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

 
Im Berichtsjahr waren keine außerordentlichen Aufwendungen zu verzeichnen.

 
V. Ergebnisverwendung

 
Der Geschäftsführer schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 82.224,69 auf neue Rechnung vorzutragen.

 
Die Geschäftsführung obliegt Herrn Dieter Walter.

 

 

 

 
Meckenheim, im Juni 2008

 

 
gez. die Geschäftsführung

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 6.498,15 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 1.337,93 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 4.377,96 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 1.268,18 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.791,02 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.458,39 EUR.

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