ABC - Fußbodenbau GmbHLiquidiert

28307 Bremen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 10986 HB
Eingetragen
28.7.2005
Branche
Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, TapezierereiGroßhandel mit AnstrichmittelnGroßhandel mit Flachglas
Gegenstand
die Verlegung von Estrich und Fußbodenbelägen aller Art sowie der Handel mit diesen Artikeln.

Historie

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Management

NameRolle
Hans-Jörg Buben
seit 22.6.2016
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

ABC-Fußbodenbau GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 99.434,00 110.841,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 982,00
II. Sachanlagen 99.431,00 109.859,00
B. Umlaufvermögen 645.735,08 743.690,71
I. Vorräte 447.502,07 346.309,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 183.897,24 300.719,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.335,77 96.661,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.998,61 5.264,92
Bilanzsumme, Summe Aktiva 752.167,69 859.796,63

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 86.200,96 88.049,73
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 46.050,00 46.050,00
II. Bilanzgewinn 40.150,96 41.999,73
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 5,00 5,00
C. Rückstellungen 25.155,00 25.850,00
D. Verbindlichkeiten 640.806,73 745.891,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 752.167,69 859.796,63

Anhang

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt, die unter Berücksichtigung der steuerlich zulässigen Nutzungsdauer grundsätzlich degressiv vorgenommen wenden. Geringwertige Wirtschaftgüter mit einem Einzelanschaffungswert von nicht mehr als Euro 410,00 werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Die Abschreibungen auf den Altbestand werden planmäßig fortgeführt. Der Warenbestand zum 31. Dezember 2007 wurde durch eine körperliche Bestandsaufnahme zum Stichtag aufgenommen. Die noch nicht abgerechneten Leistungen ergeben sich aus den Auftragsbüchern der Berichtsgesellschaft. Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte zum Bilanzstichtag mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Sofern die Tageswerte niedriger waren, wurden diese angesetzt. Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet. Der Bewertung des Bestandes an noch nicht abgerechneten Aufträgen wurde retrograd unter Zugrundelegung des Fertigungsgrades zum Stichtag ermittelt. Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nominalwert. Einzelwertberichtigungen werden noch Einschätzung des Ausfallrisikos durch die Geschäftsführung vorgenommen. Verbleibende Risiken, Zinsverlust sowie Mahn- und Einzugskosten werden durch Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Die sonstigen Vermögensgegenstände und Liquide Mittel werden grundsätzlich mit den Nennwerten bewertet. Die Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Betrag zum 31. Dezember 2007 bilanziert, der Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellt.

Abweichung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Einfluss auf Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Die auf den vorangegangenen Jahresabschluss angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Abweichung von der Darstellungstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz entspricht den gesetzlichen Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Der Ausweis ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 17.486,37 ausgewiesen. Verbindlichkeiten bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Erläuterung größerer Beträge in Sonst. VG, nach dem Bilanzstichtag entstanden

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben mit Euro 1.382,52 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Bildung steuerlicher Abschreibungen, getrennt nach Anlage- und Umlaufvermögen

Von der Vereinfachungsregel des § 6 Abs. 2 EStG wird gebrauch gemacht. Darüber hinaus werden keine Abschreibungen aufgrund rein steuerlicher Vorschriften vorgenommen.

Im Bilanzgewinn/ -verlust enthaltener Gewinnvortrag/Verlustvortrag

Im ausgewiesenen Bilanzgewinn wird der Gewinnvortrag zum 31.Dezember 2006 in Höhe von Euro 41.999,73 mit abgebildet.

Sonstige Rückstellungen, nicht unerheblicher Umfang, nicht gesondert ausgewiesen

Die sonstigen Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten und alle erkennbaren Risiken gebildet, wobei die Dotierung nach der Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme erfolgt. Der Ausweis betrifft im Wesentlichen die Verpflichtung gegenüber den Arbeitnehmern aus noch nicht abgegoltenen Urlaubsansprüchen sowie aus im Schätzwege ermittelten Gewährleistungsverpflichtungen gegenüber Auftraggebern.

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

Von den ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind Euro 4.529,81 davon aus Steuern, Euro 4.213,38 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit. Ein Betrag in Höhe von Euro 205.682,31 wird als Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen für noch nicht abgerechnete Bauaufträge ausgewiesen. Dieser Verbindlichkeiten stehen angearbeitete Auftragsbestände von Euro 389.054,02 gegenüber. Unter den ausgewiesenen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 29.878,10 mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Berichtsgesellschaft hat keine Haftungsverpflichtungen für Dritte übernommen.

Angaben über Genussrechte, Rechte aus Besserungsscheinen und ähnliche Rechte

Geschäftsführer: Hans-Jörg Buben, Estrichlegermeister.

Nachrichten & Medien

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