ecore Kommunikations-GmbHLiquidiert

90471 Nürnberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 22600
Eingetragen
5.5.2006
Branche
Herstellung von Geräten und Einrichtungen der TelekommunikationstechnikErbringung von sonstigen InformationsdienstleistungenBetrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
Gegenstand
Aufbau, Pflege und Betrieb eines globalen Kommunikationsnetzwerkes im Bereich der elektronischen und anderer Medien sowie die Bereitstellung sämtlicher technischer Möglichkeiten und Einrichtungen zur Nutzung der von dem Unternehmen angebotenen Dienstleistungen durch den Kunden sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Die Gesellschaft betreibt den Aufbau bundesweiter Regionalvertretungen zur Anbindung sowie zur Hard- und Softwarebetreuung überregionaler Kunden. Die Gesellschaft kann diese Aufgaben auch delegieren, insbesondere an Beteiligungsgesellschaften, wenn sie sich auf diesen Aufgabenbereich spezialisiert haben.

Historie

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Management

NameRolle
Christian Kuhlmann
seit 5.5.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 3 angezeigt

Konzern- und Jahresabschlüsse

ecore Kommunikations-GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 619.022,51 103.088,83
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 381,00 595,00
II. Sachanlagen 545.392,68 29.245,00
III. Finanzanlagen 73.248,83 73.248,83
B. Umlaufvermögen 575.149,24 179.117,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 328.050,51 172.466,91
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 247.098,73 6.651,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.984,00 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 166.329,11 238.926,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.367.484,86 521.133,28

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 102.000,00 102.000,00
II. Kapitalrücklage 258,38 258,38
III. Bilanzverlust 268.587,49 341.184,88
davon Verlustvortrag 341.184,88 390.173,81
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 166.329,11 238.926,50
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 332.401,00 0,00
C. Rückstellungen 16.096,00 30.780,00
D. Verbindlichkeiten 543.879,75 463.534,84
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 543.879,75 369.565,98
E. Rechnungsabgrenzungsposten 475.108,11 26.818,44
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.367.484,86 521.133,28

Anhang


A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264 und 267 HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 VIII 2 EGHGB nicht angepasst.

 

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Erhaltene Investitionszuschüsse zu Sachanlagen werden nicht mit deren Anschaffungskosten verrechnet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear. Die beweglichen Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410 werden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung einer angemessen dotierten Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wird mit Entstehung des Anspruchs auf einen Investitionszuschuss als Sonderposten passiviert. Die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse erfolgt nach dem Abschreibungsverlauf der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

 

C. Angaben zur Bilanz


Unter dem Posten "Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände" werden Ansprüche gegen Gesellschafter von € 25.718 (Vorjahr: € 24.493) ausgewiesen.

 

D. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist an folgendem Unternehmen beteiligt: IntCom GmbH, Nürnberg.
  

 

Gezeichnetes Kapital
25.564,59
Kapitalquote 100 %
25.564,59
Jahresfehlbetrag 2010
155,96
Eigenkapital 31.12.2010
40.807,88


 

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens - unverändert - geführt durch

Herr Christian Kuhlmann, Fürth.

Von den Erleichterungen des § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft ist überschuldet.



Nürnberg, 12. März 2012


 gez. Christian Kuhlmann
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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