HaBo Media GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 3296
Vorher
H a B o Video-Filmverleih GmbH
Eingetragen
22.7.2002
Branche
Großhandel mit Geräten der UnterhaltungselektronikEinzelhandel mit Geräten der UnterhaltungselektronikTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Geräten der Unterhaltungselektronik
Gegenstand
Verleih von Video-Filmen. Handel mit Video-Geräten, HiFi-Stereo sowie Fernsehgeräten.

Historie

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Management

NameRolle
Norbert Bohnes
seit 3.9.2008
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

HaBo Media GmbH

Duisburg

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 109.862,50 107.397,50
I. Sachanlagen 1.871,50 2.308,50
II. Finanzanlagen 107.991,00 105.089,00
B. Umlaufvermögen 107.897,68 133.143,28
I. Vorräte 90.092,63 122.089,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.333,40 3.568,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.471,65 7.485,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 298,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 217.760,18 240.838,78

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 5.951,36 19.861,44
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Kapitalrücklage 125.000,00 106.224,78
III. Verlustvortrag 137.492,53 106.978,12
IV. Jahresfehlbetrag 32.685,30 30.514,41
B. Rückstellungen 96.724,00 89.923,00
C. Verbindlichkeiten 115.084,82 131.054,34
Bilanzsumme, Summe Passiva 217.760,18 240.838,78

Anhang

Der Jahresabschluss der HaBo Media GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

 
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

 
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

 
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

 
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 

 
Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung
 

 
Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

 
Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bzw. zu dem Wert, der den Wirtschaftsgütern am Bilanzstichtag beizulegen war, bewertet. Ein Teil der Vorräte wurde zu Warengruppen zusammengefasst, die dann mit den durchschnittlichen Einkaufspreisen bewertet wurden.

 
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

 
Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt. Ausgewiesen wurde der Steuerbilanzwert.

 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 

 
Informationen zur Bilanz
 

 
Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
 
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

 

Sachverhalte Betrag
Verrechnungskonto 4.862,02 Euro
Darlehen 10.195,73 Euro
Forderungen 10.855,60 Euro


 

 

 
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre
 
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 12.275,33.

 

 
Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe
 

 
Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

 

Erster Geschäftsführer: Norbert Bohnes
 

 


 

 

 
Unterschrift der Geschäftsleitung
 

Ort, Datum Unterschrift


 

 

Titel
Vorname Norbert
Name Bohnes
Funktion Geschäftsführer
andere Attribute

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 86.457,88 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 2.556,46 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 98.896,19 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 2.556,46 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 15.057,75 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 10.855,60 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 33.832,97 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 12.275,33 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 16.792,46 EUR.

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