Signum Beteiligungsgesellschaft mbH

Ohlenbütteler Straße 24, 21279 Appel, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Tostedt HRB 4652
Eingetragen
16.11.2000
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte
Gegenstand
Der An- und Verkauf von Immobilien, Immobilienrechten, Beteiligungen sowie Vermögensverwaltung.

Historie

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Management

NameRolle
Hans-Peter Rampold
seit 26.1.2016
Geschäftsführer
Angela Tatli
seit 17.8.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Signum Beteiligungsgesellschaft mbH

Appel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

122.630,43

127.455,43

III. Finanzanlagen

3.571.709,05

3.177.414,32

B. Umlaufvermögen

I. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

0,00

0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

25.074,22

33.724,66

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

630.467,39

7.347,96

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Aktiva

4.349.881,09

3.345.942,37



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

30.000,00

30.000,00

II. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

158.153,57

-38.219,00

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

3.010,94

196.372,57

B. Rückstellungen

4.500,00

4.500,00

C. Verbindlichkeiten

4.154.216,58

3.153.288,80

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

4.349.881,09

3.345.942,37

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2012

SIGNUM BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, APPEL


I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss wird nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB teilweise in Anspruch.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung (going‑concern) aufgestellt.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS‑ UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Wertansätze in der Vorjahresbilanz wurden unverändert übernommen.

Im Jahresabschluss sind die Bilanzierungsmethoden der §§ 246 ‑ 251 HGB beachtet worden. Es sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlusstichtag einzeln bewertet worden.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen saldiert worden.

Das Anlage‑ und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert. Soweit zulässig, wurden niedrigere Wertansätze aus steuerlichen Gründen beibehalten.

Soweit Vermögensgegenstände in ausländischer Währung valutierten, wurden sie gem. § 256a HGB mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet (1 EUR entspricht 1,3769 USD).

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlung im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekanntgeworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisert worden sind.

III. ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ

Die Bilanz ist gemäß § 266 Abs. 1 HGB in Kontoform aufgestellt, wobei die entsprechenden Gliederungsvorschriften beachtet wurden.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibung erfolgte nach der linearen Methode.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (bis EUR 410,00) wurden voll abgeschrieben.

Es werden nur Gegenstände ausgewiesen, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb auf Dauer zu dienen.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Sachanlagevermögens ist aus dem Anlagespiegel in der Anlage zu diesem Anhang ersichtlich.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen. Außerplanmäßige Abschrebungen infolge voraussichtlich dauernder Wertminderungen wurden in Höhe von EUR 198.875,91 vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen bzw. sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert worden.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Davon mit einer Restlaufzeit

Davon durch Pfandrechte und ähnliche Rechte gesichert

31.12.2013

EUR

bis zu einem Jahr

EUR

zwischen einem und fünf Jahren

EUR

von mehr als fünf Jahren

EUR

Art der

Sicherheiten

Verbindlichkeiten

gegenüber

Kreditinstituten

4.154.216,58

2.154.216,58

2.000.000,00

0,00

Depot

Sonstige Verbind‑

lichkeiten

53.244, 92

53.244,92

0,00

0,00

‑ ‑

4.154.216,58

2.154.216,58

2.000.000,00

0,00

Haftungsverhältnisse und finanzielle Verpflichtungen

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse, die unter der Bilanz oder im Anhang auszuweisen wären.

IV. ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN‑ UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn‑ und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Aufwendungen aus der Währungsumrechnung liegen in Höhe von EUR 436,06.

V. SONSTIGE ANGABEN

Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 161.164,51 auf neue Rechnung vorzutragen.

Mitarbeiter

Die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten betrug im Berichtsjahr

Geschäftsführer 2

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführerinnen der Gesellschaft sind Frau Angela Tatli, Kauffrau und Frau Norma Traube, Kauffrau.

Appel, den 28.03.2014

SIGNUM BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, APPEL

‑ Geschäftsführung ‑

 

Appel, den 28. März 2014

Angela Tatli, Geschäftsführerin

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.03.2014

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