Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 27383
Vorher
Stuckmüller UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
18.2.2009
Branche
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und VerputzereiGlasergewerbeHerstellung von Gipserzeugnissen für den Bau
Gegenstand
Stuckateurbetrieb mit Raumgestaltung (Stuck/Fassaden).

Historie

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Management

NameRolle
Daniel Müller
seit 18.2.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Daniel Müller
Dresden
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Stuckmüller UG (haftungsbeschränkt)

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Aufwendungen für Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes 2079,00 2079,00 2703,00 2703,00
B. Anlagevermögen   17151,00   22007,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
II. Sachanlagen 17101,00   21957,00  
III. Finanzanlagen 50,00   50,00  
C. Umlaufvermögen   29392,00   25419,27
I. Vorräte        
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28251,51   23232,43  
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1140,49   1761,84  
D. Rechnungsabgrenzungsposten 670,77 670,77 3033,70 3033,70
Summe Aktiva   49292,77   53162,97

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital   1819,50   267,90
I. Gezeichnetes Kapital 1000,00   1000,00  
II. Bilanzgewinn/-Verlust 819,50   -732,10  
B. Rückstellungen 4384,19 4384,19 933,24 933,24
C. Verbindlichkeiten 43088,78 43088,78 51961,83 51961,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva   49292,77   53162,97

Anhang

Grundlagen der Rechnungslegung

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. 327 HGB) wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die abnutzbaren Vermögensgegenstände werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Anwendung der steuerlich zulässigen Höchstsätze degressiv oder linear abgeschrieben.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten aktiviert, bzw. einem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug angemessener Wertberichtigungen angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr .
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.511,71 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 25.739,80 0,00
darin Forderungen ggü. Gesellschafter 21.345,05 0,00

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen (Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten) sowie übrige Rückstellungen.

Bezeichnung Stand : 01.01.2010 Auflösung (A) Verbrauch (V) Zuführung Stand : 31.12.2010
Jahresabschluss 2008 320,00 320,00 0,00 0,00
Jahresabschluss 2009 320,00 320,00 0,00 0,00
Jahresabschluss 2010 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00
Lohn und Fibu 42,80 42,80 400,24 400,24
Sonstige 0,00 0,00 525,08 525,08
Berufsgenossenschaft 0,00 0,00 265,26 265,26

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

  Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 14.653,42 2.098,68 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 15.623,41 15.623,41 0,00
davon Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern 2.231,38 2.231,38 0,00

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

1.

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Daniel Müller.

1.

Arbeitnehmer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren durchschnittlich 3 Arbeitnehmer beschäftigt.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde nach Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Ergebnisverwendung aufgestellt.

 

Mueller, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 09.12.2011

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