1A-Energie GmbHLiquidiert

14974 Ludwigsfelde, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 22728
Eingetragen
16.9.2010
Branche
Tätigkeiten von Strom- und Erdgasmaklerinnen und -maklernWärme- und KältehandelSpeichern von Gas zu Versorgungszwecken
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Energie (Strom und Gas) sowie die Erbringung von energienahen Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Robert Dolski
seit 19.5.2014
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
J & C SpzooPOL
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Condor Media AG
Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

1A-Energie GmbH

Oberhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 10.717,00 6.800,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 10.717,00 6.800,00
B. Umlaufvermögen 296.752,50 94.236,93
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 255.842,94 7.187,90
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 40.909,56 87.049,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.417,25 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 38.753,67 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 347.640,42 101.036,93

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 63.467,20
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Verlustvortrag 36.532,80 0,00
III. Jahresfehlbetrag 102.220,87 36.532,80
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 38.753,67 0,00
B. Rückstellungen 10.402,00 1.960,00
C. Verbindlichkeiten 337.238,42 35.609,73
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 337.238,42 35.609,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 347.640,42 101.036,93

Anhang


Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Größenklassenbestimmung

Am Abschlussstichtag und dem vorausgegangenen Geschäftsjahresschluss sind folgende Größenmerkmale festzustellen:

Merkmal 31.12.2011
Bilanzsumme: € 347.640,42
Umsatzerlöse: bis 9,68 Mio €
Arbeitnehmer: keine
Merkmal 31.12.2010
Bilanzsumme: € 101.036,93
Umsatzerlöse: bis 9,68 Mio €
Arbeitnehmer: keine

Die Gesellschaft blieb eine kleine Kapitalgesellschaft, weil an den Bilanzstichtagen der Geschäftsjahre 2010 und 2011 nicht mindestens zwei der in § 267(1) HGB bestimmten Größenmerkmale überschritten wurden.

Größenklassenabhängige Erleichterungen

Auf den Anhang zum 31.12.2010 findet hinsichtlich der in § 267 (1) HGB bestimmten Schwellenwerte das BilMoG Anwendung.

Bei der Aufstellung der zur Offenlegung bestimmten Bilanz wurde von der Erleichterungsvorschrift des § 266 Abs.1 S.3 HGB Gebrauch gemacht. Ein Anlagengitter wird der zur Offenlegung bestimmten Fassung nicht beigefügt

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Ihre Offenlegung unterbleibt gemäß § 326 HGB.

Im Anhang zum Jahresabschluss unterbleiben gemäß § 288 HGB folgende Angaben:

- Aufgliederung der Verbindlichkeiten
- Sonstige finanzielle Verpflichtungen
- Aufgliederung der Umsatzerlöse
- Zahl der Beschäftigten
- Gesamtbezüge des Geschäftsführungsorganes
- Erläuterungen der sonstigen Rückstellungen.

Ein Lagebericht wird nicht aufgestellt.

Allgemeine Angaben

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des deutschen Handelsrechts.

Darstellungsstetigkeit und Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr ist gewahrt.

Die Vorjahreszahlen zeigen das Ergebnis eines Rumpfgeschäftsjahres, in dem sich die Tätigkeit der Gesellschaft auf die Gründung und die Vorbereitung der Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes beschränkte. Der Handelsbetrieb wurde erst im Verlaufe des Berichtszeitraums aufgenommen.

Beim Anlagevermögen sind nur Gegenstände angesetzt die dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb der Gesellschaft zu dienen.

Vermögensgegenstände und Schulden werden zum Abschlusstag unter Beachtung des Niederstwertprinzips einzeln bewertet.

Alle bis zur Bilanzaufstellung bekannten Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der Bezahlung im Jahresabschluss berücksichtigt.

Die Gesellschaft hat im Laufe des Berichtszeitraums den Vertrieb von Strom und Gas aufgenommen. Wegen der sich daraus ergebenden Besonderheiten werden branchentypische Verbrauchssteuern abweichend von § 275 HGB mit den Umsatzerlösen verrechnet. EEG-Umlagen erscheinen beim Materialaufwand. Netznutzungsentgelte gehen in die bezogenen Leistungen ein.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich
der Vornahme steuerlicher Maßnahmen

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände umfassen entgeltlich erworbene Rechte an verschiedenen Domains sowie individueller Software.

Die Nutzungsdauer der Software wird mit drei Jahren angenommen. Auf die Domains werden keine Abschreibungen vorgenommen.

Wegen fehlender Eintragungsmöglichkeit eines gewerblichen Schutzrechtes waren die hierfür aufgewandten Kosten von € 2.200,00 außerplanmäßig abzuschreiben.

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie der Betrag der für das Geschäftsjahr vorgenommenen Abschreibungen sind aus dem Anlagengitter zur Bilanz ersichtlich.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Wagnisse und sonstigen wertmindernden Umstände bewertet.

Die Wertansätze noch nicht angerechneter Lieferungen von Strom und Gas entsprechen den errechneten Erlösen bis zum Abschlussstichtag ohne Saldierung mit den darauf erhaltenen Anzahlungen von Kunden.

Werthaltige sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr werden mit den Nennbeträgen gezeigt. Betragsmäßig geringfügige Aufwendungsersatzansprüche sind mit den niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Flüssige Mittel aus Guthaben bei Kreditinstituten sind mit den nachgewiesenen Beständen zu Nennwerten angesetzt. Alle Geldbestände lauten auf Euro.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlusstag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Abgelder, Zölle und Verbrauchssteuern sind nicht enthalten.

Dem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag stehen nachrangige Verbindlichkeiten in übersteigender Höhe gegenüber.

Die Darstellung des Eigenkapitals in der Bilanz erfolgt ohne Berücksichtigung der Ergebnisverwendung.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Der Verlustvortrag entspricht dem Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres 2009.

Steuerrückstellungen betreffen Abgrenzungsposten für Strom- und Energiesteuern.

Sonstige Rückstellungen sind für alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Drohverlustrückstellungen und abzuzinsende Einzelrückstellungen sind nicht enthalten.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge. Auflösungen werden nur vorgenommen, wenn der Grund der Rückstellung entfallen oder eine niedrigere Bewertung geboten ist.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen, die den Rückzahlungsbeträgen entsprechen, angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten sind nicht enthalten.

Erhaltene Anzahlungen auf Energielieferungen sind mit den um die abgeführte Umsatzsteuer verminderten Beträgen angesetzt.

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen im Sinne des § 277(4) HGB sind im Berichtsjahr nicht entstanden.

Von den Bewertungs- und Bilanzierungsgewohnheiten wurde nicht abgewichen.

Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein
steuerrechtlichen Vorschriften

Im Geschäftsjahr 2011 wurden keine Sonderabschreibungen nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren sowie Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte an Gegenständen des Gesellschaftsvermögens besichert sind, ausgenommen übliche Eigentumsvorbehaltsrechte, sind am Abschlussstichtag nicht verzeichnet.

Von den Verbindlichkeiten entfallen Teilbeträge von insgesamt € 109.736,17 (VJ € 0,00) auf nachrangige Darlehensverbindlichkeiten. Ungeachtet der qualifizierten Rangrücktritte erfolgt deren Ausweis als Fremdkapital.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten im Sinne des § 251 HGB aus
- der Begebung und Übertragung von Wechseln
- Bürgschaften
- Gewährleistungsverträgen
haben am Abschlussstichtag nicht bestanden.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Eine Aufteilung des Steueraufwandes auf Teilergebnisse erübrigt sich somit dem Grunde nach.

Angaben über die Mitglieder des Geschäftsführungsorganes

Im Geschäftsjahr 2011 wurde die Gesellschaft von dem Geschäftsführer

Hakan Akyazi

alleine vertreten.

Ein Beirat oder eine ähnliche Einrichtung hat nicht bestanden.

Organkredite

Mitgliedern des Geschäftsführungsorganes wurden keine Vorschüsse auf Bezüge oder Kredite gewährt.

Angaben über Unternehmensbeziehungen

Die Gesellschaft verfügt über keinen Beteiligungsbesitz.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde ohne Berücksichtigung der Verwendung aufgestellt.

Die Gesellschafter beabsichtigen das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 36.016,67 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.333,38 EUR.

16.9.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 7.610,80 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.172,09 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.05.2012 festgestellt.

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