Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 746402
Eingetragen
26.9.2013
Branche
Großhandel mit WerkzeugmaschinenHerstellung von handgeführten Werkzeugen mit MotorantriebHerstellung von Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Herstellung und Vertrieb von technischen Anlagen und Sondermaschinen aller Art sowie die Fertigung und der Vertrieb von Teilen, Komponenten und Werkzeugen sowie der Handel mit diesen. Ferner Handel und Onlinehandel mit Werkzeugen und Zubehör für Motorräder und Pkws.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Pauline Dück
seit 15.2.2024
Prokura
Zakir Halilovic
seit 26.9.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Zakir Halilovic
Weilemer Weg 18/1, 71155 Altdorf
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

KDH GmbH

Altdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 517.840,00 584.315,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 39.119,00 1.028,00
II. Sachanlagen 478.721,00 583.287,00
B. Umlaufvermögen 1.194.925,94 1.374.492,30
I. Vorräte 419.915,46 191.593,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 224.432,96 1.094.588,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 550.577,52 88.309,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 24.735,75 32.152,75
Aktiva 1.737.501,69 1.990.960,05

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 728.031,08 769.917,55
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 744.917,55 587.056,15
III. Jahresfehlbetrag 41.886,47 -157.861,40
B. Rückstellungen 58.966,23 58.742,23
C. Verbindlichkeiten 950.504,38 1.162.300,27
Summe Passiva 1.737.501,69 1.990.960,05

Anhang FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 746402 im Handelsregister beim Amtsgericht
Stuttgart eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRuG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes (GmbHG) und die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt. Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungs-abgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit das gesetzlich nicht notwendig ist.

2. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

a)  Anlagevermögen

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen EUR 250,00 bis EUR 800,00 wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Die in den Vorjahren vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen werden rückgängig gemacht, soweit die Gründe hierfür nicht mehr bestehen.

b)  Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Fertige und unfertige Erzeugnisse werden zu durchschnittlichen Herstellungskosten angesetzt. Diese umfassen neben dem Fertigungsmaterial, den Fertigungslöhnen und den Abschreibungen auch Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Für Bestandsrisiken werden ausreichende Abschläge gebildet. Die Bewertung des Vorrats-vermögens erfolgt verlustfrei.

Die Forderungen und das restliche Umlaufvermögen wurden mit dem Nennbetrag bzw. mit dem beizulegenden Wert angesetzt.

c)  Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages ermittelt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben
Geschäftsjahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

d)  Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über dem Erfüllungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist Bestandteil dieses Anhangs und gesondert dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 286 II HGB).

2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind alle innerhalb eines Jahres fällig. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde mit einer Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Forderungen gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer bestehen in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr EUR 524.886,43).

3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen insbesondere anteilig vorausbezahlte Versicherungsbeiträge, Wartungskosten und Leasing Sonderzahlungen, sowie weitere Zahlungen, die wirtschaftlich den nachfolgenden Geschäftsjahren zuzuordnen sind.

4. Verbindlichkeiten

Es bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von EUR 453.692,98 (Vorjahr EUR 1.078.359,21) und mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und weniger als fünf Jahre in Höhe von EUR 90.561,40 (Vorjahr EUR 83.941,06) und von mehr als fünf Jahre in Höhe von EUR 406.250,00 (Vorjahr EUR 0,00).
Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen auf Steuern EUR 32.409,64 (Vorjahr
EUR 26.699,53) und auf Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 295,04 (Vorjahr EUR 120,00).

5. Sonstige Angaben

Geschäftsführer ist Herr Zakir Halilovic, wohnhaft in 71155 Altdorf. Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Im Geschäftsjahr beschäftigt die Gesellschaft durchschnittlich 34 Arbeitnehmer.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.03.2025 festgestellt.

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