City-Show & Gastro-Service GmbHLiquidiert

02827 Görlitz, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 1714
Eingetragen
15.1.1991
Branche
Varietés und KleinkunstbühnenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenErbringung von allen anderen Dienstleistungen der Unterhaltung und der Erholung a. n. g.
Gegenstand
Betrieb von Restaurations- und Beherbungsbetrieben; Betrieb von Vergnügungseinrichtungen und Unterhaltungseinrichtungen wie Varieté, Show-, Disco- und Spielbetrieben; Groß- und Einzelhandel mit Waren aller Art insbes. mit Gastronomiebedarfsartikeln außer den Handel mit genehmigungspflichtigen Erzeugnissen sowie sonstige Geschäfte betreiben, die vorstehenden Zwecken zu dienen geeignet sind; Künstlervermittlung.

Historie

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Management

NameRolle
Günter Simchen
seit 17.10.2019
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

City-Show & Gastro-Service GmbH

Görlitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 25.321,00 27.288,00
I. Sachanlagen 25.321,00 27.288,00
B. Umlaufvermögen 26.536,74 42.266,05
I. Vorräte 4.590,00 1.380,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.946,74 40.886,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 94,39 100,60
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 197,86 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 52.149,99 69.654,65

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 24.391,54
I. gezeichnetes Kapital 89.476,08 89.476,08
II. Verlustvortrag 75.785,46 67.346,63
III. Jahresfehlbetrag 13.888,48 -2.262,09
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 197,86 0,00
B. Rückstellungen 4.500,00 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 47.649,99 42.263,11
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 47.649,99 42.263,11
Bilanzsumme, Summe Passiva 52.149,99 69.654,65

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB sowie nach ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB erstellt.

2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsverbot des §m 246 Abs. 2 Satz 2 HGB wurde beachtet.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

ANLAGEVERMÖGEN

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Der Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen wurde die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes zugrunde gelegt.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen sowohl degressiv als auch linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis € 410 wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten bewertet. Die Ausleihungen an verbundenen Unternehmen werden zum Nennwert angesetzt.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Die in den Vorjahren vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen werden rückgängig gemacht, soweit die Gründe nicht mehr bestehen.

1. Eigenkapital/Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2012 in Höhe von 13.888,48 € wird mit den Verlusten der Vorjahre vorgetragen.

2. Verbindlichkeiten

- Verbindlichkeit gegenüber Kreditinstituten =>26,36 €
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen =>36.959,57 €
- Sonstige Verbindlichkeiten =>10.664,06 €

I. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Sonstige Pflichtangaben

Die Geschäftsführung während des abgelaufenen Geschäftsjahres erfolgte unverändert durch Herrn Günter Simchen.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

 

Görlitz, den 26.04.2015

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 04.05.2015 festgestellt.

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