Stammdaten

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Amtsgericht Freiburg HRB 541977
Vorher
SSE Sister Semiconductor Equipment GmbH
Eingetragen
26.6.2003
Branche
Herstellung von PrüfmaschinenHerstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungHerstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und Gießmaschinen
Gegenstand
ist die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Maschinen und Anlagen für die Halbleiter- und Multimedia-Industrie.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

ATMsse GmbH

Singen Hohentwiel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 136.303,40 142.365,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 10.938,00 38.984,00
II. Sachanlagen 125.365,40 103.381,00
B. Umlaufvermögen 2.158.891,22 2.710.630,69
I. Vorräte 1.822.042,35 2.278.261,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 327.528,43 277.525,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.320,44 154.844,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten 723,74 2.386,31
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.795.851,21 337.604,35
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.091.769,57 3.192.986,35

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 49.950,00 49.950,00
II. Kapitalrücklage 1.380.050,00 1.380.050,00
III. Verlustvortrag 1.767.604,35 1.132.844,04
IV. Jahresfehlbetrag 1.458.246,86 634.760,31
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.795.851,21 337.604,35
B. Rückstellungen 196.000,00 156.560,00
C. Verbindlichkeiten 3.895.769,57 3.036.426,35
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.091.769,57 3.192.986,35

Anhang

zum 31. Dezember 2009
der Firma ATMsse GmbH, Singen

Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweismethoden

Die Bilanz wurde in Kontoform gemäß der Gliederung des § 266 HGB aufgestellt. Dabei erfolgte die Aufstellung der Bilanz vor Ergebnisverwendung.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgten nach der linearen Methode (Pro-Rata-Temporis).

Sofern bei einem Vermögensgegenstand des Anlagevermögens eine dauernde Wertminderung vorlag, wurde der am Abschlussstichtag beizulegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die Herstellungskosten umfassen neben den Einzelkosten die steuerlich aktivierungspflichtigen Kostenbestandteile (Material- und Fertigungsgemeinkosten einschließlich des Werteverzehrs des zur Fertigung benötigten Anlagevermögens). Sofern die Tageswerte am Abschlussstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden zum Nennbetrag unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite wurden Ausgaben ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Das Stammkapital der Gesellschaft wurde als gezeichnetes Kapital im Eigenkapital ausgewiesen und zum Nennbetrag angesetzt. Das Eigenkapital ist voll einbezahlt. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beträgt zum 31.12.2009 T€ 1.796.

Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Risiken, ungewissen Verpflichtungen und drohende Verluste gebildet. Sie wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Vorsicht voraussichtlich zu ihrer Erfüllung notwendig sein wird. Sie wurden nicht abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Bewertung erfolgte nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prämisse).

Die auf den Vorjahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

In der Bilanz wurden gegenüber dem Vorjahr Änderungen im Ausweis bei den Positionen "sonstige Vermögensgegenstände" und "sonstigen Verbindlichkeiten" vorgenommen. Die Vorjahreszahlen wurden angepasst.

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen werden in 2009 gemäß dem Vorjahr unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Erläuterungen zur Bilanz

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als 1 Jahr EUR 1.995.619,57.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00 (Vorjahr € 0,00).

Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen € 1.755.243,00 (Vorjahr: 0,00) auf Gesellschafter.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind € 1.296.000,00 (Vorjahr € 0,00) durch Rangrücktrittsvereinbarungen nachrangig.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten sind € 500.000,00 (Vorjahr € 500.000,00) durch Rangrücktrittsvereinbarungen nachrangig.

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

aus Begebung und Übertragung von Wechseln: bestehen nicht
aus Bürgschaften: € 56.421,00
davon von verbundenen Unternehmen € 56.421,00
aus Scheck- und Wechselbürgschaften: bestehen nicht
aus Gewährleistungsverträgen: bestehen nicht
aus Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten: bestehen nicht

Geschäftsführer

Pirmin Muffler, Orsingen-Nentzingen, bis 23.4.2009

Schadnusch Nejad, Salem, ab 23.04.2009 bis 31.08.2009

Dr. Friedhelm Hage, Elchingen, ab 01.09.2009

Harald Löhle, Uhldingen-Mühlhofen, ab 23.04.2009

Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den sich aus dem Jahresfehlbetrag 2009 in Höhe von € 1.458.246,86 und dem Verlustvortrag aus 2008 von € 1.767.604,35 zusammensetzenden Bilanzverlust von € 3.225.851,21 auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Angaben

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Besondere Umstände, die dieses Bild beeinträchtigen, bestehen nicht.

 

Singen, den 03. Februar 2010

Harald Löhle, Geschäftsführer

Dr. Friedhelm Hage, Geschäftsführer

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