dentcompany GmbHLiquidiert

22119 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 99003
Vorher
M.u.D. Vermietungs GmbH
Eingetragen
3.11.2006
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungenVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger mittels Carsharing
Gegenstand
die Vermietung und Verpachtung von Praxisräumen, die Vermietung und Verpachung von medizinischen und zahnärztlichen Praxisausstattungen, die Vermittlung von medizinischem/zahnmedizinischem Fachpersonal sowie die Erbringung von Praxismanagementleistungen. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art, sofern nicht eine Erlaubnis vorliegt.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Akram Azizi Rad
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hamburg
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

dentcompany GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 522.359,00 441.755,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.693,00 1.489,00
II. Sachanlagen 491.666,00 429.266,00
III. Finanzanlagen 27.000,00 11.000,00
B. Umlaufvermögen 849.503,47 188.684,56
I. Vorräte 180.399,99 17.517,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 668.416,51 171.166,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 686,97 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 44.520,14 4.748,51
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.416.382,61 635.188,07

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 52.946,06 29.571,43
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 4.571,43 -68.950,74
III. Jahresüberschuss 23.374,63 73.522,17
B. Rückstellungen 30.680,50 23.108,00
C. Verbindlichkeiten 1.332.756,05 582.508,64
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.416.382,61 635.188,07

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150,00 wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben. Ab einem Wert von EUR 150,00 bis zu EUR 1.000,00 wurden die Gegenstände im Jahr des Zugangs in einen Sammelposten eingestellt und ab dem Berichtsjahr über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Vorjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Restlaufzeiten und Sicherungsrechte


Von den sonstigen Vermögensgegenständen haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 295.925,67.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr beträgt EUR 219.324,37.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 448.150,76.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 995.333,52.

 

Sonstige Angaben

Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Frau Akram Azizi Rad, Kauffrau, Hamburg

Der Geschäftsführer ist alleinvetretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag

Forderungen EUR 295.925,67

 

Hamburg, den 24. Februar 2009
   
  gez. Akram Azizi Rad
 

______________________________________________________________________

Weitere Angaben:
Der Jahresabschluss wurde am 22.4.2009 festgestellt.
  

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